你好 借管理費用一網(wǎng)費/水電/床單被褥 貸應付職工薪酬一應付福利費 借應付職工薪酬一應付福利費 貸銀行存款 這個是對的 。
進項稅額轉出的會計分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負債表的其他應收款科目和其他應付款科目怎么取數(shù)
預收賬款是余額20萬 應收賬款余額是10萬 他倆對沖最后的余額是在誰那里
企業(yè)所得稅年報表“A105050職工薪酬納稅調整明細表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計提了個人所得稅,借方有余額怎么調整憑證,
老師,我公司給對方7月28號匯款227,多會了10塊錢,然后7月31號對方又把227給我公司匯過來,這個怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬的退車款,記到什么科目里?當時買了一輛車,后來又退了
關于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問一下紅沖上個月開具的發(fā)票32萬,會占用多少額度
老師好 發(fā)放工資表里有些管理人員有誤餐費和交通費補貼,這些能否放在工資表里一起發(fā)放,這樣對嗎?我做分錄是借管理費用一應付工資 貸應付職工薪酬一應付工資 借應付職工薪酬一應付工資 貸銀行存款 這樣做對嗎?
你好 你可以做到工資表里面去或者是單獨來發(fā)放 。 是的
老師好 我是做在工資表里了,我是想問做在工資表里的誤餐費和交通費,都做到應付工資里嗎? 我做分錄是借管理費用一應付工資 貸應付職工薪酬一應付工 資 借應付職工薪酬一應付工資 貸銀行存款 這樣做對嗎?
你好 是的 是這樣來做分錄。 借管理費用一應付工資 貸應付職工薪酬一應付工 資 借應付職工薪酬一應付工資 貸銀行存款
老師好 那表里的誤餐費補貼不用進應付職工薪酬一應付福利費了嗎?交通補貼不用進管理費用一交通費了嗎?我是怕出錯,想問詳細些,麻煩老師了
你好 你都計入了工資表 做補助金額了。 你不需要在去單獨做分錄 。
明白了,謝謝老師
沒事的希望能幫到你