同學你好 先掛往來 從下期工資扣除
老師,上月給員工發(fā)工資,這個月申報個稅,當時手工計算個稅和申報的時候不一樣,個稅已經(jīng)在發(fā)工資的時候扣下來了而且員工也都離職了,現(xiàn)在是按照應(yīng)發(fā)申報還是按照實發(fā)申報?
老師 一個新員工上月發(fā)了3900的工資 工資已經(jīng)發(fā)了 報個稅的時候顯示要交一百多的稅 我現(xiàn)在是要交了然后從下個月的工資里面扣出來么
上個月發(fā)工資的時候銀行已經(jīng)扣個稅了,但是員工的個稅忘記從他們工資里面扣了,上個月發(fā)工資的分錄應(yīng)該怎么做???這個月從員工工資里面補扣個稅分錄又要怎么做呢
老師您好,我上個月更改個稅一月申報表,然后補交了3塊錢的個稅,然后發(fā)上月工資時也忘了從員工工資里扣了,那我現(xiàn)在做四月憑證時可以先做個稅繳納的憑證,等做5月工資時再從員工工資里扣,然后再做3塊錢的個稅計提,你看這樣可以嗎這樣
老師,就是我這個單位六月份工資已經(jīng)發(fā)了,現(xiàn)在7月份還沒申報六月份的個稅,從銀行流水上看發(fā)的工資扣除社保一個是7千多,一個員工是五千多,這兩個工資應(yīng)該是都要交個稅的了,那我現(xiàn)在要正常申報嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
往來具體怎么掛呀 他現(xiàn)在應(yīng)該超過累計減除費用了 下次應(yīng)該也得交吧
比如應(yīng)發(fā)某員工現(xiàn)金300,扣個稅5元,實際發(fā)放了300 借 應(yīng)付職工薪酬_工資300 其他應(yīng)收款5 貸 庫存現(xiàn)金300 應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅5
下次扣除 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款么
不是 下次比如應(yīng)發(fā)5000工資,稅30 借 應(yīng)付職工薪酬工資5000 貸 其他應(yīng)收款5 應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅30 銀行存款4965
懂了 謝謝
不客氣 祝您工作順利