您好,這樣是可以的
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報(bào),就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計(jì)預(yù)繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補(bǔ)到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補(bǔ),因?yàn)槲也恢老到y(tǒng)會這樣申報(bào),那我怎么做比較好呢?
老師我想問一下就是上個月我給員工多扣了33塊錢的工資,我就照著工資表的個稅做的,就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方錯誤的個稅,等下個月我把這33塊錢做到工資表里了,然后發(fā)給她了,我的個稅這還是有個33塊錢我這個賬應(yīng)該怎么處理,有點(diǎn)想不明白了。
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報(bào)10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統(tǒng)里比如說申報(bào)了一個人,比如說申報(bào)了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計(jì)提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實(shí)也不是在10月份發(fā)放的,我只是個稅申報(bào)了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報(bào)的這個工資補(bǔ)上嘛,補(bǔ)提嘛,然后我確實(shí)這個工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計(jì)提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
老師您好,我上個月更改個稅一月申報(bào)表,然后補(bǔ)交了3塊錢的個稅,然后發(fā)上月工資時也忘了從員工工資里扣了,那我現(xiàn)在做四月憑證時可以先做個稅繳納的憑證,等做5月工資時再從員工工資里扣,然后再做3塊錢的個稅計(jì)提,你看這樣可以嗎這樣
你好,我想問一下,我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發(fā)票,嗯,然后呢,嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少,嗯,但是呢,沒辦法,我們就是這幾個月做不多,嗯,就是說我能就是說因?yàn)樗皇堑?月交那個所得稅嘛,我能做那個暫估,暫估成本嘛,然后嗯我先提前做暫估,然后7月份的時候再做一個月的工資,再把賬戶沖了行嗎?這樣。可以嗎?其實(shí)就是為了抵這個所得稅
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評估增值對凈利潤的影響,是只有在第一年投資時進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
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好的,謝謝
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。