同學(xué),您好,需要按應(yīng)發(fā)申報,產(chǎn)生的個稅需要在下月工資表調(diào)整,應(yīng)收的需要和員工收取。
老師,上月給員工發(fā)工資,這個月申報個稅,當(dāng)時手工計算個稅和申報的時候不一樣,個稅已經(jīng)在發(fā)工資的時候扣下來了而且員工也都離職了,現(xiàn)在是按照應(yīng)發(fā)申報還是按照實發(fā)申報?
老師,請問下計提工資時是按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提工資,那申報個稅的時候,是按照應(yīng)發(fā)數(shù)申報還是按照實發(fā)數(shù)申報呢
員工工資好幾個月才發(fā),申報個稅的時候是按照實際發(fā)放的時候按照實發(fā)金額報,還是分月申報
老師 請問一下 員工5月份入職, 在個稅系統(tǒng)里報送了員工入職時間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個已經(jīng)發(fā)放的工資來計算扣除的,但是5--8月沒有給這個員工申報個稅(這個員工一個月有18000元的工資),只申報了9月份的工資,,,請問一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報10月工資的時候 ,將5-8月份工資和10月工資合計一起申報嗎??
老師 個人所得稅12月的少申報了兩個人,上月申報的時候一個員工已經(jīng)扣了個人所得稅62.05元,現(xiàn)在發(fā)送申報的時候發(fā)現(xiàn)還是這個員工需要扣62.05元這樣不是重復(fù)扣稅了嗎?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
那現(xiàn)在員工已經(jīng)離職了,這種情況怎么處理?
同學(xué),您好,正常離職也應(yīng)該和員工講清楚要收取。如果收不到,公司只能做自己的費用處理。借管理費用-其他
如果多收了呢?
同學(xué),您好,多收應(yīng)該做退回處理。
現(xiàn)在是員工已經(jīng)離職了,個稅多收了,怎么處理
同學(xué),您好,聯(lián)系員工,做退款處理。借其他應(yīng)付款 貸銀行存款