你們需要交增值稅的嗎
老師,我們是個(gè)體戶,7月份開業(yè),現(xiàn)在報(bào)第二季度的稅,增值稅已報(bào)過,附加稅里面的計(jì)稅依據(jù)要填增值稅的金額,1欄下面的數(shù)據(jù)怎么改不了?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師,小規(guī)模納稅人二季度的時(shí)候紅沖了以前的1%的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)第二季度增值稅,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實(shí)際開票數(shù)據(jù)不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報(bào)表改怎么填寫
老師,小規(guī)模納稅人第二季度只開了不含稅普票392079.2元,稅額,3920.8,這是稅盤里面的數(shù)據(jù),1%稅率,填寫增值稅申報(bào)表該怎么填啊,一直比對(duì)通不過…
老師,我們是一個(gè)小規(guī)模,1季度開了幾張1個(gè)點(diǎn)的專票,按照開票金額,我們專票那1個(gè)點(diǎn)應(yīng)該如實(shí)交稅,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)繳增值稅跟我們開票金額那個(gè)應(yīng)繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個(gè)數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調(diào)一下嘛?申報(bào)表里面數(shù)據(jù)都改不了
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
不需要,第二季度的開票金額是19554.87元
返回首頁看下應(yīng)該是自動(dòng)申報(bào)了
還是未申報(bào)?
這個(gè)是增值稅的 你申報(bào)的附加稅
我增值稅昨天已經(jīng)報(bào)過了,它的狀態(tài)怎么還是未申報(bào)?
不清楚,你點(diǎn)了扣款嗎 需要點(diǎn)申報(bào)然后點(diǎn)扣款
點(diǎn)過了,老師你看下上面的紅字,是不是不需要再申報(bào)了?
你點(diǎn)時(shí)時(shí)扣款試下的
點(diǎn)不了,上面全是灰色的,只有掃描扣款可以點(diǎn)
看紅字是顯示申報(bào)了
那我們那個(gè)附加稅在哪可以看是不是自動(dòng)申報(bào)了?
老師,你看下上面的紅字附加稅已申報(bào),是不是點(diǎn)刪除就可以了?然后再操作填什么稅?
為啥點(diǎn)刪除 自動(dòng)申報(bào)了就不需要你們申報(bào)了
那我下一步怎么操作?把下面的這些稅全部申報(bào)嗎?
附加稅不需要申報(bào) 你們還有哪些稅種
麻煩老師你看下,還有哪些需要在電子稅務(wù)局申報(bào)的?
個(gè)人所得稅查賬征收和核定率在自然人電子稅務(wù)局 定期定額的在電子稅務(wù)局
我們是查賬征收,電子稅務(wù)局不需要在申報(bào)其他稅種了吧?
是不需要的 都申報(bào)完了