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小規(guī)模做賬時沒有做應(yīng)交稅費2%免稅金額,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅要填免稅部分的營業(yè)外收入,請問老師怎么補做

2025-10-24 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-24 12:10

不用做,直接按賬上的營業(yè)外收入金額 填寫即可

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快賬用戶4173 追問 2025-10-24 12:14

但是最后的企業(yè)所得稅利潤和自己做的利潤表就差了營業(yè)外收入的金額,這個用什么分錄做平

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齊紅老師 解答 2025-10-24 14:09

若是按1%開具的,不用管這個差異

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快賬用戶4173 追問 2025-10-24 14:25

老師,是按1%開的,那報企業(yè)所得稅的營業(yè)外收入是不是不應(yīng)該填

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齊紅老師 解答 2025-10-24 14:28

按賬上的營業(yè)外收入填寫

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快賬用戶4173 追問 2025-10-24 15:37

實際的賬面上是沒有營業(yè)外收入的,是報稅的時候跳出來的提醒

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齊紅老師 解答 2025-10-24 15:38

不用管,繼續(xù)申報即可

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你好,只要你開的不是免稅的稅率,需要的需要做這一個。
2023-05-30
你好,是的,就進入這個。
2024-03-28
您好,要的,這個要交企稅的
2025-06-17
您好,我的也是這樣提醒的,好像是系統(tǒng)的原因
2025-10-24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-02-22
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