不用做,直接按賬上的營業(yè)外收入金額 填寫即可

請問老師,現(xiàn)在小規(guī)模減免增值稅,無票收入做的增值稅減免后怎么賬務(wù)處理?做營業(yè)外收入政府補助嗎?
請問現(xiàn)在國家直接給小規(guī)模普票免稅了,做分錄時候還需要吧免稅的金額做營業(yè)外收入嗎
請問小規(guī)模納稅人去年免增值稅部分沒有處理賬務(wù),直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有貸應(yīng)交增值稅-免稅部分。請問今年如何補記分錄?需要更正營業(yè)外收入后怎樣修改已提交的企業(yè)所得稅年度申報表?
小規(guī)模企業(yè)不用免交增值稅,做賬的時候需要做這筆分錄嗎? 摘要:4 月主營收入的增值稅免稅收入 借:營業(yè)外收入 (銷項稅金額 99) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 (銷項稅金額 99) 老師請問這筆分錄做得對嗎?
在做企業(yè)所得稅年報時,小規(guī)模公司的減免稅收入應(yīng)該填在“營業(yè)外收入-其他”欄嗎
你好,當月計提社保當月繳納和當月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數(shù)” 來分攤(比如裁剪質(zhì)檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
但是最后的企業(yè)所得稅利潤和自己做的利潤表就差了營業(yè)外收入的金額,這個用什么分錄做平
若是按1%開具的,不用管這個差異
老師,是按1%開的,那報企業(yè)所得稅的營業(yè)外收入是不是不應(yīng)該填
按賬上的營業(yè)外收入填寫
實際的賬面上是沒有營業(yè)外收入的,是報稅的時候跳出來的提醒
不用管,繼續(xù)申報即可