不會的,到2021年之前都能用的,不可能清零
加計抵減額是年底清零嗎?去年的加計抵減額一直沒用,突然發(fā)現(xiàn)我去年的加計抵減額已經(jīng)是0了
加計抵減10%,去年的加計抵減還有4萬4,但是今年不符合加計抵減了,那去年留底的加計抵減4萬4,今年就不能在抵減了嗎?
老師想問下,我們今年報了加計抵減聲明,但一直沒計提,稅務(wù)局說這個月可以一并把今年的計提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計抵減總額,是和本月的加計抵減額一起填到這個本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計抵減聲明,我可以直接改去年12月的報表,把去年的一并計提嗎
老師判斷出來屬于生產(chǎn)性納稅人,適用加計抵減政策,老企業(yè)根據(jù)去年的銷售額占比來確定今年是否適合加計抵減政策。其中加計抵減的進(jìn)項稅額是抵減今年的還是抵減去年的?
老師,問題1:19年加計抵減額沒用完,20年不符合加計抵減政策,21年又符合了,那么21年可以用19年剩下的加計抵減余額嗎?問題2:加計抵減情況中,本期調(diào)減額是什么意思?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
但是我的表中沒有沒有期初余額了呢
是因為我2019年12月份的時候沒有申報表四,所以當(dāng)月的期末余額為0,這樣從2020年1月份,我的表中就沒有期初余額嗎
你可以看一下是從哪個月份開始沒有期初余額的,例如是3月份沒有期初余額的話,你再看下2月份有沒有期末余額,如果一直沒用不會沒有的,先查明是哪個月份開始沒有了
查到之后呢
查到之后只可能有兩種情況,其一是你其實已經(jīng)抵減了而不自知,其二是系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒帶過來,那你就找專管員改