不會的,到2021年之前都能用的,不可能清零
加計(jì)抵減額是年底清零嗎?去年的加計(jì)抵減額一直沒用,突然發(fā)現(xiàn)我去年的加計(jì)抵減額已經(jīng)是0了
加計(jì)抵減10%,去年的加計(jì)抵減還有4萬4,但是今年不符合加計(jì)抵減了,那去年留底的加計(jì)抵減4萬4,今年就不能在抵減了嗎?
老師想問下,我們今年報(bào)了加計(jì)抵減聲明,但一直沒計(jì)提,稅務(wù)局說這個(gè)月可以一并把今年的計(jì)提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計(jì)抵減總額,是和本月的加計(jì)抵減額一起填到這個(gè)本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計(jì)抵減聲明,我可以直接改去年12月的報(bào)表,把去年的一并計(jì)提嗎
老師判斷出來屬于生產(chǎn)性納稅人,適用加計(jì)抵減政策,老企業(yè)根據(jù)去年的銷售額占比來確定今年是否適合加計(jì)抵減政策。其中加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額是抵減今年的還是抵減去年的?
老師,問題1:19年加計(jì)抵減額沒用完,20年不符合加計(jì)抵減政策,21年又符合了,那么21年可以用19年剩下的加計(jì)抵減余額嗎?問題2:加計(jì)抵減情況中,本期調(diào)減額是什么意思?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個(gè)體戶,有2項(xiàng)經(jīng)營范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
但是我的表中沒有沒有期初余額了呢
是因?yàn)槲?019年12月份的時(shí)候沒有申報(bào)表四,所以當(dāng)月的期末余額為0,這樣從2020年1月份,我的表中就沒有期初余額嗎
你可以看一下是從哪個(gè)月份開始沒有期初余額的,例如是3月份沒有期初余額的話,你再看下2月份有沒有期末余額,如果一直沒用不會沒有的,先查明是哪個(gè)月份開始沒有了
查到之后呢
查到之后只可能有兩種情況,其一是你其實(shí)已經(jīng)抵減了而不自知,其二是系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒帶過來,那你就找專管員改