你好,對方應(yīng)該開具紅字1000元,沖減之前確認(rèn)成本分錄
老師好 ,我公司應(yīng)付廠家貨款31000元,實(shí)際付款3萬元,廠家給返利1000元直接沖減我公司應(yīng)付賬款,該怎么做分錄
老師好 ,我公司應(yīng)付廠家貨款3100元,實(shí)際付款3千元,廠家給返利100元直接沖減我公司應(yīng)付賬款,該怎么做分錄,該筆貨款沒有開發(fā)票,走內(nèi)賬
我司作為經(jīng)銷商向廠家進(jìn)貨,約定到達(dá)一定額度廠家予以返利。廠家要求開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在下次付貨款時(shí)直接沖減或者直接以同等價(jià)值的商品抵返利,想請教一下老師如果以商品抵減返利應(yīng)該怎么做賬
公司內(nèi)賬,不涉及發(fā)票。我們是購貨方。先付款后收貨。購貨15000元。廠家給返利5000元。但不給現(xiàn)金,直接抵貨款,我實(shí)際先付1萬元。收到價(jià)值15000的貨。怎么做完整的分錄?要把5000元的返利體現(xiàn)出來
廠家給我2萬的補(bǔ)貼額度。這筆錢不打到我的賬戶。只能每次訂貨時(shí)按照20%的比例抵扣貨款。比如我進(jìn)貨5000元??梢缘挚?000元。實(shí)際付款4000。(先付款后收貨)請問從付款到收貨的分錄怎么做?廠家開來的發(fā)票也是貨款5000、優(yōu)惠1000
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不開發(fā)票
那你這個(gè)多1000屬于對方虛開發(fā)票了
這樣直接抵掉有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
就是這1000塊不知道放哪個(gè)科目
那直接做 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
好的,謝謝
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!