您好,這個(gè)的話,是需要把之前的重新做的,這個(gè)需要
老師你好!我這有一家公司,是做酒店的,開(kāi)具的都是住宿費(fèi)發(fā)票,去年從七月開(kāi)始一直在運(yùn)營(yíng),也有收入,但是他們一直零申報(bào),現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)讓更正報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)前期的工資可以入賬嗎?不入賬的話,利潤(rùn)又太高了,誰(shuí)問(wèn)這種怎么做賬比較合理?
老師 我想問(wèn)一下 我們有個(gè)公司去年2022年一年都沒(méi)有收入、但是每個(gè)月要交社保、所以去年就做了發(fā)放工資、申報(bào)了個(gè)稅 今年2023年開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅為0 工資也沒(méi)做 社保記做代扣代繳 那么去年我們工商年報(bào) 能不能填歇業(yè)呢
老師你好,2022年9月成立的新公司至目前還在籌建期,公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì),但公司有請(qǐng)人做了稅務(wù)申報(bào),上年度季報(bào)和匯算清繳及個(gè)稅都做了零申報(bào)。 我現(xiàn)接手發(fā)現(xiàn)有上年度2022年發(fā)生了工資及租金等5萬(wàn)元的開(kāi)辦費(fèi)用。 我可以把這些票據(jù)做在2023年度嗎? 或我補(bǔ)錄到2022年度,要去更正稅務(wù)報(bào)表嗎? 現(xiàn)公司還在籌建期,起用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn),收到稅務(wù)局發(fā)的這個(gè)信息,應(yīng)該怎么處理呢?公司一直都是沒(méi)有開(kāi)票、沒(méi)有收入,0申報(bào)有問(wèn)題?需要更正2022年匯算清繳報(bào)表?只做了一筆50元的工資,其他沒(méi)有。 這是什么情況呢?
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司之前的賬做的很亂,現(xiàn)在讓我做,財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)都沒(méi)有,初始數(shù)據(jù)一個(gè)都沒(méi)有,怎么做賬呢,但是我查了一下個(gè)人所得稅申報(bào),去年是都有申報(bào)一個(gè)員工工資的,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)表上一個(gè)財(cái)務(wù)弄的數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我咋做賬,年底匯算清繳我咋做
原材料入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗(yàn)隊(duì)入住酒店發(fā)票怎樣開(kāi)具?是一間一間的開(kāi)票還是匯總一起開(kāi)票,然后后面附加清單明細(xì)加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來(lái)的租車費(fèi),是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實(shí)際發(fā)生時(shí)只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項(xiàng)稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷項(xiàng)稅稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款,比如,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還192元。是做,借銀行存款192,貸營(yíng)業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來(lái)計(jì)算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實(shí)務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個(gè)體戶,可不可以簽一個(gè)總合同,以與收款的那個(gè)簽,合同約定他不能及時(shí)供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開(kāi)發(fā)票,資金的話,喊開(kāi)票方出委托
老師14題怎么做的呢
申報(bào)表也要更正嗎
恩對(duì),正常是需要的和這個(gè)
去年的還能更正嗎
如果只更正今年的影響大嗎
去年的也需要更正,這個(gè)都有