你好 安發(fā)票的來(lái)入賬 第一個(gè)的做合理?yè)p耗 最后做成本就可以 第二種的做營(yíng)業(yè)外支出的
老師,我們是工業(yè)制造企業(yè)……購(gòu)原材料廠家發(fā)貨數(shù),跟我們的收貨數(shù)存在磅差,這種都是以廠家,發(fā)貨數(shù)為準(zhǔn)怎么做賬務(wù)處理
我們是工業(yè)制造企業(yè),廠家發(fā)原材料,跟我們實(shí)際收到的原材料數(shù)量有磅差,超過(guò)合理范圍內(nèi)的磅差按虧噸算,虧噸款由運(yùn)輸司機(jī)承擔(dān),收到司機(jī)交來(lái)的虧噸款怎么做會(huì)計(jì)分錄
做一件代發(fā)業(yè)務(wù)(自己通過(guò)平臺(tái)銷(xiāo)售物品給客戶(hù),貨從廠家發(fā)出。我們收手續(xù)費(fèi)用)這種存在兩種情況,銷(xiāo)售款入我們單位,然后我們扣除手續(xù)費(fèi)后支付給廠家。還有1種是貨款入我們單位,我們收取廠家跟客戶(hù)的差價(jià)為我們的利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)這兩種是否可以不用入庫(kù)存的呢?以及各種需要什么附件
我們是汽車(chē)4S店,客戶(hù)的二手車(chē)置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶(hù)上,后期給我們沖抵進(jìn)貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn),這筆錢(qián)我們退給客戶(hù),客戶(hù)是沒(méi)法開(kāi)票給我的,那這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
我們是商貿(mào)公司,所售商品是代加工,原材料和包材分別不同的生產(chǎn)企業(yè)提供,我們把包材給生產(chǎn)原材料的廠家,廠家生產(chǎn)完畢直接發(fā)貨給我們,這個(gè)賬務(wù)怎么處理!
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢(xún)一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶(hù),必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買(mǎi)車(chē)有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
不會(huì)做賬務(wù)處理,能寫(xiě)下會(huì)計(jì)處理么
借原材料貸銀行存款10644.38 借原材料4213.4 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款4216.94
工業(yè)制造企業(yè),廠家發(fā)原材料,跟我們實(shí)際收到的原材料數(shù)量有磅差,超過(guò)合理范圍內(nèi)的磅差按虧噸算,虧噸款由運(yùn)輸司機(jī)承擔(dān),收到司機(jī)交來(lái)的虧噸款怎么做會(huì)計(jì)分錄
第一個(gè)還是那么做 第二個(gè)借原材料 其他應(yīng)收款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款