同學你好 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入 ;
你好,我1月和2月增值稅已經(jīng)申報了,然后3月份的時候說疫情期間我們的開的生活服務類的發(fā)票的稅不需要繳納,于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來給我們了,退回來的這個款我這邊就直接做了營業(yè)外收入了。我就想問問這樣的退稅款做了營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關(guān)政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應的賬務實務上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
#提問#我們交了一月份的增值稅和附加稅,剛交就說疫情期間免征繳增值稅,我們就申請了退稅,現(xiàn)在到賬了,咋做憑證啊?
老師您好,我們是酒店業(yè),一般納稅人。一月份稅局通知不享受疫情免稅政策了,我就做了增值稅加計抵減憑證,借:應交稅費~未交增值稅,貸:其他收益。二月份又通知繼續(xù)享受免稅政策。那我二月份可以把這個加計抵減的憑證沖紅嗎?
就是稅局對同一張發(fā)票連續(xù)征收了我們?nèi)卧鲋刀惡透郊佣惖姆咒浺趺醋鯷破涕為笑]它是分開三個月去征收了我們?nèi)危谒膫€月只退了增值稅,沒有退附加稅,附加稅直到現(xiàn)在還沒退
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
需要過度科目嗎
同學你好,不需要過度科目呢;