你好 是的 不到六萬(wàn)免
老師,我家是個(gè)體定額的數(shù)是六萬(wàn),是發(fā)票上加稅合計(jì)的數(shù)加一起不超過(guò)六萬(wàn)就行了對(duì)嗎
老師你好,我們是一般納稅人,銷售原煤,稅率為13%。購(gòu)買增值稅發(fā)票稅務(wù)局給核定票面為10萬(wàn)。這張發(fā)票最大金額能開(kāi)多少錢?就是不含稅收入加上增值金額(價(jià)稅合計(jì))合計(jì)在一起不超過(guò)10萬(wàn)嗎?還是不含稅收入就是可以10萬(wàn)以里再加稅額是11萬(wàn)多。
老師:我司小規(guī)模納稅人,自開(kāi)普票未超過(guò)30萬(wàn),但加上自開(kāi)的專票就超了了30萬(wàn),我想問(wèn)是普票和專票加在一起超過(guò)30萬(wàn)交稅,還是只交專票部分,普票未超過(guò)30萬(wàn)的不用交
老師,一個(gè)人兩家公司都給她申報(bào)了個(gè)稅,這個(gè)可以吧,兩家公司加起來(lái)年累計(jì)申報(bào)的工資加起來(lái)不超六萬(wàn),這個(gè)也是不用交個(gè)稅吧
老師,個(gè)體戶是核定征收的,今年已經(jīng)開(kāi)具了不含稅470萬(wàn)的發(fā)票,沒(méi)超過(guò)500萬(wàn),稅務(wù)核定的每月銷售額是2.8萬(wàn),一年就是33.6萬(wàn),加上之后就超過(guò)500萬(wàn)了,請(qǐng)問(wèn)是按照那個(gè)計(jì)算方式來(lái)判斷是否超過(guò)500萬(wàn)的
買的瑞祥卡開(kāi)的現(xiàn)代服務(wù)類場(chǎng)地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個(gè)字母的值,怎么解?主要后面幾個(gè)名詞不知道什么意思,怎么求
請(qǐng)問(wèn)老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動(dòng)合同,沒(méi)有和我們公司簽訂勞動(dòng)合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒(méi)有打卡,請(qǐng)問(wèn)他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個(gè)稅
注會(huì)財(cái)管,第9章。老師好,請(qǐng)問(wèn)這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來(lái)這個(gè)資產(chǎn)花的那60萬(wàn),是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時(shí)點(diǎn)外購(gòu)社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購(gòu)房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬(wàn)
老師你好,我想問(wèn)一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒(méi)有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報(bào)時(shí),勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),流程是什么?應(yīng)注意什么。
老師,你幫我看看,我家這是按月核定還是按季度核定的,我7、8、9這三個(gè)月開(kāi)了十一萬(wàn)多,咋辦啊
普票嗎 第一個(gè)填寫(xiě)11萬(wàn)多 其他的0申報(bào)
是普票,老師那4和8還用不用填了,那我家超額了是不是得交稅了
需要填寫(xiě)的 不交稅
老師我家是快遞公司,是填在貨物及勞務(wù)還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)啊,開(kāi)的是生活服務(wù)、服務(wù)費(fèi)
你好 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)服務(wù)里面
老師,我定期定額自行申報(bào)表填哪欄里啊,是應(yīng)稅項(xiàng)(2)里嗎計(jì)稅依據(jù)和后面的都不用動(dòng)
你好 第二列應(yīng)稅項(xiàng) 填寫(xiě)你的收入
老師,你看我填這對(duì)嗎,我填數(shù)的這行后面的這幾列還需要填什么嗎
計(jì)稅依據(jù)也得修改 和前面一列一樣的 減免性質(zhì)都不要填寫(xiě)的
老師啊,為啥我家都超過(guò)定額的了還不用交稅啊
你后面的征收率沒(méi)有填寫(xiě)
打開(kāi)就沒(méi)有數(shù)啊
開(kāi)發(fā)票是百分之一的稅率,老師,是要把征收率改成百分之一嗎
1%是增值稅 你們超過(guò)6萬(wàn) 按多少繳納稅款,你問(wèn)下你專管員
季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)還要交稅啊
增值稅不交 我家是個(gè)體定額的數(shù)是六萬(wàn), 個(gè)稅交
現(xiàn)在不是所得稅和增值稅季度不超過(guò)三十萬(wàn)都不用交嗎
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得不是