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老師,我家是個(gè)體定額的數(shù)是六萬(wàn),是發(fā)票上加稅合計(jì)的數(shù)加一起不超過(guò)六萬(wàn)就行了對(duì)嗎

2020-10-03 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-03 11:45

你好 是的 不到六萬(wàn)免

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:05

老師,你幫我看看,我家這是按月核定還是按季度核定的,我7、8、9這三個(gè)月開(kāi)了十一萬(wàn)多,咋辦啊

老師,你幫我看看,我家這是按月核定還是按季度核定的,我7、8、9這三個(gè)月開(kāi)了十一萬(wàn)多,咋辦啊
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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:06

普票嗎 第一個(gè)填寫(xiě)11萬(wàn)多 其他的0申報(bào)

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:10

是普票,老師那4和8還用不用填了,那我家超額了是不是得交稅了

是普票,老師那4和8還用不用填了,那我家超額了是不是得交稅了
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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:10

需要填寫(xiě)的 不交稅

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:14

老師我家是快遞公司,是填在貨物及勞務(wù)還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)啊,開(kāi)的是生活服務(wù)、服務(wù)費(fèi)

老師我家是快遞公司,是填在貨物及勞務(wù)還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)啊,開(kāi)的是生活服務(wù)、服務(wù)費(fèi)
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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:19

你好 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)服務(wù)里面

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:22

老師,我定期定額自行申報(bào)表填哪欄里啊,是應(yīng)稅項(xiàng)(2)里嗎計(jì)稅依據(jù)和后面的都不用動(dòng)

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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:23

你好 第二列應(yīng)稅項(xiàng) 填寫(xiě)你的收入

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:30

老師,你看我填這對(duì)嗎,我填數(shù)的這行后面的這幾列還需要填什么嗎

老師,你看我填這對(duì)嗎,我填數(shù)的這行后面的這幾列還需要填什么嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:33

計(jì)稅依據(jù)也得修改 和前面一列一樣的 減免性質(zhì)都不要填寫(xiě)的

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:34

老師啊,為啥我家都超過(guò)定額的了還不用交稅啊

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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:35

你后面的征收率沒(méi)有填寫(xiě)

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:36

打開(kāi)就沒(méi)有數(shù)啊

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:40

開(kāi)發(fā)票是百分之一的稅率,老師,是要把征收率改成百分之一嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:48

1%是增值稅 你們超過(guò)6萬(wàn) 按多少繳納稅款,你問(wèn)下你專管員

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:50

季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)還要交稅啊

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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:52

增值稅不交 我家是個(gè)體定額的數(shù)是六萬(wàn), 個(gè)稅交

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快賬用戶5893 追問(wèn) 2020-10-03 12:55

現(xiàn)在不是所得稅和增值稅季度不超過(guò)三十萬(wàn)都不用交嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:56

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得不是

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你好 是的 不到六萬(wàn)免
2020-10-03
您好,不超過(guò)的話,不用繳納,但需要申報(bào),謝謝!
2021-01-22
同學(xué)你好 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局的規(guī)定,核定征收納稅人兼營(yíng)多業(yè)的,無(wú)論其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是否單獨(dú)核算,個(gè)人所得稅收入總額按其各項(xiàng)目收入之和加總計(jì)算,按其主營(yíng)項(xiàng)目適用核定應(yīng)稅所得率或征收率。因此,在申報(bào)個(gè)稅時(shí),應(yīng)按服務(wù)類開(kāi)票金額加上勞務(wù)開(kāi)票金額的總和來(lái)申報(bào),而不是僅按核定的銷售額申報(bào)。 如果以前按兩項(xiàng)開(kāi)票金額合計(jì)數(shù)申報(bào)是正確的,但如果僅按核定銷售額申報(bào),確實(shí)可能會(huì)導(dǎo)致個(gè)稅少申報(bào)。建議及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說(shuō)明情況并進(jìn)行更正申報(bào),避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2025-01-13
你好 按實(shí)際開(kāi)票額 500萬(wàn)是滾動(dòng)的連續(xù)12個(gè)月 不是1.1-12.31
2021-09-17
?你好 ;? ?超過(guò)了。 那么就按照實(shí)際開(kāi)票金額 來(lái)報(bào)的;專票寫(xiě)1-3欄次里面1欄次和專票欄次 ;? ?普票寫(xiě)11欄次? ?
2022-07-12
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