你好 按實(shí)際開票額 500萬是滾動(dòng)的連續(xù)12個(gè)月 不是1.1-12.31
老師,個(gè)體開超市的月銷售收入要300萬左右,征稅方式是定額征收,定的是10萬,每月就按照10萬開票,不超這個(gè)數(shù)就行,收入大部分錢是走老板自己的卡,平時(shí)超市賣東西也沒有要開發(fā)票的,特殊要求開的才開發(fā)票,那我的交稅方式是超出十萬的,算完各項(xiàng)費(fèi)用,剩下的利潤(rùn)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅就可以嗎?還是要先把銷售收入的增值稅超過十萬的部分補(bǔ)繳上,再算個(gè)稅啊
老師,個(gè)體戶是核定征收的,今年已經(jīng)開具了不含稅470萬的發(fā)票,沒超過500萬,稅務(wù)核定的每月銷售額是2.8萬,一年就是33.6萬,加上之后就超過500萬了,請(qǐng)問是按照那個(gè)計(jì)算方式來判斷是否超過500萬的
老師,個(gè)體戶是核定征收的,連續(xù)12個(gè)月已經(jīng)開具了不含稅470萬的發(fā)票,沒超過500萬,稅務(wù)核定的每月銷售額是2.8萬,12個(gè)月就是33.6萬,加上之后就超過500萬了,請(qǐng)問是按照那個(gè)計(jì)算方式來判斷是否超過500萬的
老師您好,我想問一下我是個(gè)體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬8)開票開的服務(wù)類,比如按照以前的政策一個(gè)季度不能超45萬 (我一個(gè)季度銷售類未開 服務(wù)類開了27萬 老師就說我一個(gè)季度開超過45萬 合計(jì)銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務(wù)類的發(fā)票27萬來算的嗎
我是一家個(gè)體戶,專管員核定了勞務(wù)銷售額6萬,服務(wù)銷售額48000元,如果我服務(wù)類開票超過48000元,但是勞務(wù)開票未超過6萬,是不是申報(bào)個(gè)稅是按服務(wù)類開票金額加上核定6萬的銷售額申報(bào),以前申報(bào)是按兩項(xiàng)開票金額合計(jì)數(shù)申報(bào)的,不管其中一項(xiàng)超沒超,如果按以前那種申報(bào),個(gè)稅就會(huì)少申報(bào)了,請(qǐng)問具體是哪種才是對(duì)的?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
是的,我就是指今年的,1月才成立的
這個(gè)500萬的限額,是根據(jù)那些數(shù)據(jù)計(jì)算來的
包括納稅申報(bào)銷售額、稽查查補(bǔ)銷售額、納稅評(píng)估調(diào)整銷售額。
納稅申報(bào)銷售額是不是申報(bào)表上第一行加15行的金額
如果按開票額申報(bào)的話? ? 納稅申報(bào)銷售額就是這個(gè)數(shù)? ? 不加核定數(shù)