同學(xué)您好,是不是您的成本沒有全部按進(jìn)貨的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
單位的貨物的增值稅銷項(xiàng)含稅價減去進(jìn)項(xiàng)含稅價的差額估算的利潤是10多萬,為什么算企業(yè)所得稅的利潤是40多萬元,這是怎么回事啊
某企業(yè)營業(yè)外收入賬戶反映受贈價值60萬元的貨物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額是7.8萬。 為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅的會計(jì)利潤時要加7.8?
老師,一筆增值稅是13%的業(yè)務(wù),購進(jìn)貨物含稅單價2170元,購買1648.08噸,運(yùn)費(fèi)不含稅455元(注意:因?yàn)橐黄钡?,所以運(yùn)費(fèi)按13%計(jì)算),銷售單價含稅2695元,銷售噸數(shù)1648.08噸,至于算印花稅就按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)計(jì)算,那么怎么算這筆業(yè)務(wù)的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅和凈利潤呢?
某企業(yè)以“買一贈一”的方式銷售貨物,2021年6月銷售甲商品40件,取得不含增值稅銷售額28萬元,同時贈送乙商品40件(乙商品不含稅單價為1800元/件,總價值7.2萬元),增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是多少
1.銷售貨物一批,取得不含稅收入1000萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬元;將自應(yīng)貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費(fèi)稅:采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價10萬元,舊貨折價2萬元,實(shí)際收到8萬元2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,稅款13萬元;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價200萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)粟注明稅額為1萬元,已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。(35分)稅率13%,請計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
老師分公司,沒有員工,負(fù)責(zé)人也不在該公司領(lǐng)工資,需要申報個稅嗎?怎么申報?
財(cái)務(wù)信息審核結(jié)果憑證單
老師:其它應(yīng)收款的貸方余額,是不是表示其它應(yīng)付款的貸方。
取的以前年度的發(fā)票,賬務(wù)處理該如何做
請教一下老師,2024年福利專票已勾選抵扣,這個月我可以把那張福利專票進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出,可以嗎?有影響嗎?
老師,我們有個志愿者協(xié)會是社會組織,工商年報需要申報嗎
股東突然說老板1-4月工資要漲到5W(實(shí)際只發(fā)了1W),但現(xiàn)在沒錢付,讓調(diào)整應(yīng)付職工薪酬,把欠老板的1-4月工資調(diào)到該科目里; 1.1-4月他們根本沒說老板工資5W,工資表就是按正常1W做的; 2.現(xiàn)在銀行也沒錢,讓把“應(yīng)付職工薪酬”一下子調(diào)到十幾W,有什么意義啊?調(diào)后個稅要不要補(bǔ)交?
甲公司資產(chǎn)評估:總資產(chǎn)200萬,總負(fù)責(zé)100萬,凈資產(chǎn)100萬(股東為A政府)?,F(xiàn)要作為注冊資本注入乙公司,乙公司應(yīng)該怎么做分錄
老師,社保和公積金可以是不同的公司給交嗎
老師 請問小規(guī)模納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品(蔬菜雞蛋)怎么做會計(jì)分錄
微信掃碼加老師開通會員
也就是還有庫存沒有實(shí)際銷售,您進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是進(jìn)來啦,但是實(shí)際沒有全部銷售
對,是沒有全部銷售
還有個問題,我之前有個暫估庫存是去年的,這個回不來發(fā)票了。怎么處理啊