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老師,一筆增值稅是13%的業(yè)務(wù),購進貨物含稅單價2170元,購買1648.08噸,運費不含稅455元(注意:因為要一票的,所以運費按13%計算),銷售單價含稅2695元,銷售噸數(shù)1648.08噸,至于算印花稅就按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)計算,那么怎么算這筆業(yè)務(wù)的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅和凈利潤呢?

2021-02-01 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-01 12:02

您好! 增值稅為310.04-249.65-59.15=1.24元 附加稅為:1.24*(7%%2B3%%2B2%)=0.15元

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快賬用戶8846 追問 2021-02-01 14:02

老師,59.15怎么來的,再說您計算的增值稅正確么?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 14:05

455*0.13=59.15,是運費的進項稅額,您文中提到“運費不含稅455元(注意:因為要一票的,所以運費按13%計算)”

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齊紅老師 解答 2021-02-01 14:10

不好意思,原來貨物價格是單價,看成總價了。請問運費也是每噸不含稅455嗎?

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快賬用戶8846 追問 2021-02-01 14:53

對,運費也是每噸不含稅455

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齊紅老師 解答 2021-02-01 16:41

您好! 詳情見附圖,印花稅是按含稅價算的,如果貴司合同是按不含稅價簽的,修改下即可,印花稅稅率是萬分之三。

您好!
詳情見附圖,印花稅是按含稅價算的,如果貴司合同是按不含稅價簽的,修改下即可,印花稅稅率是萬分之三。
您好!
詳情見附圖,印花稅是按含稅價算的,如果貴司合同是按不含稅價簽的,修改下即可,印花稅稅率是萬分之三。
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您好! 增值稅為310.04-249.65-59.15=1.24元 附加稅為:1.24*(7%%2B3%%2B2%)=0.15元
2021-02-01
同學你好 4萬元不用減掉,運費如果是包含在價格里面的才可以減掉,如果是單獨的就不用減掉。
2022-03-22
您好 進項稅額32000*0.13%2B1200*0.09%2B30000*0.13%2B(90000*1.2)*0.13=22208 銷項稅額10000*0.13%2B500*300/1.13*0.13%2B300*300/1.13*0.13%2B10000/1.13*0.13=30061.06 該企業(yè)6月的增值稅應(yīng)納稅額30061.06-22208=7853.06
2023-09-19
可以抵扣進項稅額是 32000*0.13+1200*0.09+3000*0.13+90000*1.2*0.13=18698 當期銷項稅額的計算是 10000*0.13+500*300/1.13*0.13+10000/1.13*0.13+90000/1.13*0.13=30061.62 應(yīng)交增值稅30061.62-18698=11363.62
2022-09-28
您好,這個是全部的嗎還是
2023-09-19
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