你好,同學(xué)。 你這首先是辦理,辦理成功,通常是次月才生成繳費計劃的。
老師您好,我們是一般納稅人初次給職工繳納養(yǎng)老保險,10月份剛申請的怎么能生成臺賬?想繳納養(yǎng)老保險,在國家電子稅務(wù)局一查,沒有繳費計劃怎么去做?
我單位12月欠繳,上周六我去大連銀行劃款繳費,結(jié)果把12月已生成上賬總險的除養(yǎng)老部分其余四險扣款,12月養(yǎng)老部分沒扣[流淚],然后把1月養(yǎng)老劃款完成, 撥打12333說得找12366稅務(wù)咨詢,稅務(wù)對接稅務(wù)專干查完上面問題,再問其余四險的問題,要我給86586692打電話,一個一直占線的電話[抓狂][抓狂][抓狂][抓狂]永遠(yuǎn)掛不通 ?金保系統(tǒng)中一直申請?zhí)峤痪褪菦]有審批金額生成, 去窗口外的人員咨詢,給的答復(fù)“沒有彈出錯誤就一直申請”[尷尬],這種怎么解決啊
老師晚上好,我想請教下,我是改制單位的代辦,我們單位改制后,職工全部解除了勞動關(guān)系,政府給繳納養(yǎng)老、醫(yī)療保險費單位部分至法定退休年齡,目前因為繳納保險費,在稅務(wù)局登記了臨時稅務(wù)登記,職工沒有工資,每月必須申報個人工資所得稅,3個月申報一次增值稅,附加稅,都是零申報,職工沒有工資,每月必須零申報個人工資所得稅,這個不會產(chǎn)生欠稅吧?
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費,在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
老師您好我們公司是一般納稅人.2022年所得稅報表應(yīng)該有一筆數(shù)據(jù)調(diào)整,生產(chǎn)成本的工人工資并沒有發(fā)票,走的是借方生產(chǎn)成本,貨方直接是現(xiàn)金,并未通過養(yǎng)護(hù)職工薪酬(因為是臨時工,沒有申報個稅及繳納養(yǎng)老保險)想更正報表,自己摘在電子稅務(wù)局是否可以還是必須得去大廳更正 知道調(diào)整所得稅得需要繳納所得稅及相關(guān)滯納金
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
您好。我是9月辦理的。不知道在哪里能知道交費計劃
是在養(yǎng)老保險的網(wǎng)上。還是電子稅務(wù)局的網(wǎng)
你9月辦理,通常10月交費期間才會有交費計劃的。 你如果辦理了三方協(xié)議,電子稅務(wù)局里面就會有繳納社保費用的金額的