同學(xué)你好 是今年的所得稅嗎?
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費(fèi)減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計(jì)提100萬(wàn),在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了10萬(wàn),小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)我可以直接在2025年做費(fèi)用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬(wàn),還是填90萬(wàn)
我的情況是,我們開(kāi)的400萬(wàn)專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時(shí)候?,F(xiàn)在這個(gè)票能紅沖嗎。對(duì)方公司是國(guó)企,說(shuō)讓我們提供一個(gè)發(fā)票紅沖說(shuō)明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進(jìn)項(xiàng)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),只是簽了合同。貨有的到,有的沒(méi)到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊(cè)資金100萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)收資本300萬(wàn),原會(huì)計(jì)把這300萬(wàn)都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬(wàn)退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開(kāi)了張數(shù)電專票,品名開(kāi)錯(cuò)了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開(kāi)了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯(cuò)了,金額 稅額都是對(duì)的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報(bào)銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)報(bào)和第四季度財(cái)報(bào)不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)承兌匯票在沒(méi)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
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是2021年的報(bào)表,應(yīng)該在2022年5月調(diào)增交納,但是我當(dāng)時(shí)不懂。所以沒(méi)有調(diào)整
需要去大廳的。親,電子稅務(wù)局更正不了。
①我在2023報(bào)年報(bào)的時(shí)候再調(diào)整2022年的報(bào)表是否可以,現(xiàn)在要去更正怕引起專管貨的調(diào)查,反倒是惹了個(gè)禍 ②是不是必須歸哪個(gè)稅務(wù)局管上哪個(gè)大廳更正?
①我在2023報(bào)年報(bào)的時(shí)候再調(diào)整2022年的報(bào)表是否可以,現(xiàn)在要去更正怕引起專管貨的調(diào)查,反倒是惹了個(gè)禍 答:也可以。 ②是不是必須歸哪個(gè)稅務(wù)局管上哪個(gè)大廳更正? 答:是的。親