你好!現(xiàn)金盤點(diǎn)金額建賬,銀行按余額表金額建賬,往來賬可以發(fā)詢證涵確定,如果最終借貸方不平差額可以先放在待處理財(cái)產(chǎn)損益
老師好, 找了份新工作 是裝飾公司的財(cái)務(wù),主要管內(nèi)賬 賬很亂,賬本沒有期初余額和結(jié)存余額 往來賬也沒有結(jié)存余額,就登記了那個(gè)客戶應(yīng)收,或應(yīng)付,沒有核算總額,出納賬也是沒有期初,沒有結(jié)存,余額,這個(gè)我應(yīng)該怎么理這些賬
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
早上好老師,我想問一下假如交接過來一個(gè)賬,是通過表結(jié)法來結(jié)賬的,交接過來的時(shí)候沒有結(jié)賬,也就是有余額,但我們是按月結(jié)賬,假如十月份接手的,錄期初需要余額為零,那應(yīng)該怎么處理呢
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師請問一下,之前做賬我工資每個(gè)月有計(jì)提,但社保是直接計(jì)入管理費(fèi)用~社保費(fèi),單位繳納和個(gè)人部分也沒分開做賬,也沒通過應(yīng)付職工薪酬來核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個(gè)季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
銀行賬壓根就沒有,沒有看見,就是說銀行按余額建賬嗎,那以前沒有賬本的銀行賬就不用管了,是嗎
這個(gè)公司還有出庫,入庫表這些的,全部沒有期初和結(jié)存,好亂的
你好!存貨需要實(shí)際盤點(diǎn)的
實(shí)際盤點(diǎn)后,以前的數(shù)據(jù)怎么處理,都沒有原始單據(jù)
你好!你不是內(nèi)帳嗎?按盤點(diǎn)金額艦長就可以
是的,就是按盤點(diǎn)的存貨那個(gè)金額建賬就可以,對嗎,以前就不用管了嗎,還有內(nèi)賬是不是就不用原始單據(jù)啊
你好!內(nèi)帳也需要單據(jù),你現(xiàn)在不是沒有嗎所以從你接收開始計(jì)算之前的不在合算
因?yàn)樯婕颁N售員出去,他們要買飲料或者吃飯,好像都是他們先自己墊錢,再回來報(bào)賬,這樣是不是憑票報(bào)賬,如果公司沒有備用金,怎么掛這筆帳啊,是不是就相當(dāng)于公司欠他們錢?
你好.其他應(yīng)付款科目下核算
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評(píng)謝謝