你好!需要保證三流一致才可以,否則存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
師,我想問一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師:別人掛在我公司的工程:(工程款是開一次發(fā)票,結(jié)一次,掛在我單位的公司就提供一次發(fā)票給我們,比如:A工程,現(xiàn)在是第二次結(jié)款,我開出100萬的發(fā)票,銷項(xiàng)稅是82568.81,掛靠單位提供94萬的成本發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅是13%的有108141.59,那么我進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我們公司正常是控制稅負(fù)3個(gè)點(diǎn),是這一次不交稅呢,把這個(gè)進(jìn)稅留到下次,別人比如提供我進(jìn)稅少來用呢,還是就是直接還是安3個(gè)點(diǎn)交掉,多出來的我放在其他工程中,去抵掉,(是一個(gè)工程來控稅好呢,還是我?guī)讉€(gè)工程最好按個(gè)總的來控制好呢?)
老師,您好!我公司掛靠其他單位,他單位是一般納稅人,跨區(qū)經(jīng)營,現(xiàn)到賬400萬,我單位在本區(qū)已繳納2個(gè)點(diǎn)的增值稅,他單位讓我們提供可抵扣的增值稅發(fā)票,并繳足剩余的稅款,才給我們開票。老板讓利用其他公司開具專票,捋順下下游公司,請問該方法是否可行?
老師,您好!我公司掛靠其他單位,他單位是一般納稅人,跨區(qū)經(jīng)營,現(xiàn)到賬400萬,我單位在本區(qū)已繳納2個(gè)點(diǎn)的增值稅,他單位讓我們提供可抵扣的增值稅發(fā)票,并繳足剩余的稅款,才給我們開票。老板讓利用其他公司開具專票,捋順下下游公司,請問該方法是否可行?
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票???
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
老師,您好!我想問下,下游公司開具的發(fā)票不是都要繳稅的嗎?而且都是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在還能開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你好!可以開3%專票,但是要放棄疫情期間優(yōu)惠政策,不可以在開1%稅率發(fā)票了不太合適
老師,您好!我單位已享受優(yōu)惠政策,開過1%的發(fā)票,現(xiàn)在系統(tǒng)還可以選擇3%的稅率,不可以直接開具3%嗎?
你好!是的,不可以否則之前1%發(fā)票都要收回按3%計(jì)算銷項(xiàng)稅
老師,您好!很感謝您的解答,學(xué)習(xí)了。
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