同學(xué)你好 換收據(jù) 發(fā)票不用換 進(jìn)項(xiàng)稅和資產(chǎn)照常確認(rèn)
老師,我們之前給對(duì)方付了100萬(wàn),我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)票開(kāi)了了120萬(wàn),沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬(wàn),這筆20萬(wàn)應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們公司準(zhǔn)備預(yù)付對(duì)方款,對(duì)方開(kāi)了47萬(wàn)的發(fā)票,45萬(wàn)的收據(jù),現(xiàn)在我們公司只批了20萬(wàn),也就轉(zhuǎn)了20萬(wàn),老師這種情況怎么做賬啊,還有對(duì)方開(kāi)的收據(jù)要換?
我們公司有一臺(tái)設(shè)備100萬(wàn)賣(mài)給乙方,一年后收回,收回按20萬(wàn)核算,對(duì)乙方只開(kāi)了80萬(wàn)發(fā)票,對(duì)方也只付款80萬(wàn),現(xiàn)在對(duì)方未歸還設(shè)備,按1萬(wàn)每月付租賃費(fèi),這筆帳務(wù)怎么弄呢?
麻煩問(wèn)一下老師公司收到一張47萬(wàn)的發(fā)票,給對(duì)方打了23.5萬(wàn),還有23.5萬(wàn)是個(gè)人付了,發(fā)票上還掛賬23.5應(yīng)付,對(duì)方也不作廢發(fā)票,也不給個(gè)人退回23.5萬(wàn),我們這種情況公司怎么處理最好!
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開(kāi)發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫(xiě)平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶(hù),每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開(kāi)票嗎?按什么稅率開(kāi)? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類(lèi)的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開(kāi)具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開(kāi)立的嗎?
老師,我知道20萬(wàn)怎么處理,不知道剩下的27萬(wàn)怎么處理,因?yàn)楸緛?lái)47萬(wàn)都是預(yù)付,他們并沒(méi)有產(chǎn)量
對(duì)方給你們開(kāi)的是正式發(fā)票,還是不征稅發(fā)票?
正式發(fā)票
老師,完了可以給我說(shuō)下具體的會(huì)計(jì)分錄
開(kāi)了發(fā)票,增值稅就不認(rèn)為你是預(yù)收款了, 沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)生納稅義務(wù),是不可以開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)了是提前開(kāi),虛開(kāi)
收到征稅發(fā)票,要確認(rèn)資產(chǎn)(或者費(fèi)用,不知道你們開(kāi)的是什么項(xiàng)目,以資產(chǎn)為例) 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 應(yīng)付賬款