你好,可以按研發(fā)無形資產(chǎn)的費用 處理
我們公司的app是委托給一個外包技術公司做的,支付了錢,支付的這部分錢,算不算我們的研發(fā)費用?
老師高新技術企業(yè),沒有產(chǎn)品的研發(fā)都是技術服務的研發(fā),現(xiàn)在公司委托別的單位給做了一本分研發(fā),取的發(fā)票,我們是計入研發(fā)支出—費用化支出還是計入主營業(yè)務成本,我總感覺應該計入主營業(yè)務成本,因為不是我們自己研發(fā)的,是委托別的公司研發(fā)的
技術推廣服務公司,主要做技術推廣,比如,某APP委托A技術推廣服務公司推廣他的APP,服務費100萬,技術推廣服務公司在用戶下載APP時給用戶紅包幾元幾十不等,一共支付60萬,這個算成本嗎?那這個付款憑證稅局認可嗎?像這種有沒有相關的稅法文件?
老師,咨詢個問題,我們公司給一個公司提供外包的研發(fā)人員,對方給我們結算技術服務費,我們公司給員工發(fā)工資,這部分工資可以計入研發(fā)費用嘛?
老師,我公司和另外一個公司簽訂委托研發(fā)協(xié)議,對方給我們支付費用41萬,那這樣我們還能和對方一起申請專利嗎?這41萬算我們的什么錢呢,研發(fā)費用我們能加計扣除嗎
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
是要每月攤銷這筆費用嗎
你好,是的,使用壽命有限的無形資產(chǎn),需要按月攤銷的