同學(xué)你好 直接付款不可以作為稅前扣除的成本的 需要扣繳個(gè)人所得稅的
技術(shù)推廣服務(wù)公司,主要做技術(shù)推廣,比如,某APP委托A技術(shù)推廣服務(wù)公司推廣他的APP,服務(wù)費(fèi)100萬,技術(shù)推廣服務(wù)公司在用戶下載APP時(shí)給用戶紅包幾元幾十不等,一共支付60萬,這個(gè)算成本嗎?那這個(gè)付款憑證稅局認(rèn)可嗎?像這種有沒有相關(guān)的稅法文件?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
三現(xiàn)份四仁確認(rèn)為投資性八人提供的相關(guān)輔助服務(wù)在整個(gè)龍擇懸一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適銷服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。甲公司發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:甲公司與A公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的裝修合同,合同約定裝1為9萬元。2022年1月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后確定,該項(xiàng):2022年1月31日,甲公司為完成該合同累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本20元估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本60萬元。假定該項(xiàng)勞務(wù)厲于在一段時(shí)間照專業(yè)測量師實(shí)際測量的完工程度確定履約進(jìn)度。A公司按履約文稅款。向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價(jià)為500元,單位成本。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的五計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為10%。甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)瀏其有權(quán)新1乙公司支付的購貨款項(xiàng)。與丙公司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計(jì)15C件20萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價(jià)的10%收取手續(xù)費(fèi),當(dāng)日發(fā)出商品。15日,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商牛四~件術(shù)交。臺公口技復(fù)到進(jìn)發(fā)文付價(jià)款\司銷售M商品4000件,不含稅單價(jià)為500元,單位成本為300元,符批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件金折扣時(shí)不考慮增值稅)預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價(jià)金1支付的購貨款項(xiàng)。\司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計(jì)150件,合同約萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價(jià)的10%收取手續(xù)費(fèi),每件商品實(shí)日發(fā)出商品,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商品的代銷清了增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為尚末收到。公司銷售一批商品,該批商品售價(jià)為300萬元,成本為250萬元。甲公公司資金周轉(zhuǎn)困難,但鑒于丁公司以往信用記錄良好,甲公司仍然發(fā)出入確認(rèn)條件,其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)修業(yè)多相關(guān)會計(jì)處運(yùn)正聯(lián)的到②口2勢務(wù)收入:一#
想問一下,我們集團(tuán)下有個(gè)子公司開展了一個(gè)抖音推廣的一個(gè)業(yè)務(wù),金額有兩個(gè)多億元,我們現(xiàn)在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個(gè)問題答復(fù)他們 1.發(fā)票開具內(nèi)容(*信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi))與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發(fā)布內(nèi)容) 2.購銷業(yè)務(wù)未支付未收取的款項(xiàng)數(shù)額較大 3.與風(fēng)險(xiǎn)人員有關(guān)聯(lián)(財(cái)務(wù)經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)納稅人) 4.下游客戶數(shù)量較少-專票(他們意思是說這個(gè)抖音業(yè)務(wù)下游公司的開票額度一個(gè)月只有500萬,但是我們給這個(gè)公司一個(gè)月開2點(diǎn)多億的發(fā)票) 以上幾個(gè)問題怎么答復(fù)稅局比較
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
付給個(gè)人不超過5千也需要嗎?
而且,個(gè)人所得稅是個(gè)人去匯算清繳吧,還需要A公司代扣嗎丁啉
也需要代扣代繳 知道對方的身份證號碼的
如果付給用戶60萬,代扣稅款3萬,這樣就可以作為成本了嗎?
有代扣憑證對應(yīng)的 稅率正確的 就可以的