你好,你累計有利潤就要計提所得稅
假設(shè)第一季度利潤總額50萬,預(yù)繳所得稅2.5萬 第二季度利潤總額25萬 沒有計提預(yù)繳所得稅 第三季度利潤總額40萬請問需要計提預(yù)繳所得稅嗎
我司假設(shè)第一季度利潤總額-5萬(不交所得稅對嗎) 第二季度利潤總額35萬 (第二季度預(yù)繳1.75萬對嗎) 第三季度利潤總額25萬 虧損了 (第三季度預(yù)繳0元對嗎) 第四季度利潤總額10萬 (第四季度預(yù)繳0元對嗎)
第一季度利潤總額20萬 第二季度本年累計金額―10萬 第三季度本年累計金額20萬 1.請問第1季度預(yù)交所得稅1萬 第2季度預(yù)交所得稅0 第三季度預(yù)繳所得稅0對不對?
老師好,有實操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業(yè)所得稅怎么彌補以前年度虧損?還有加計扣除這塊具體怎么操作呢?平時預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計扣除這項嗎? 謝謝
你好老師,一般納稅人22年季度申報所得稅時,第一二季度利潤總計–50萬,第三季度利潤總計100萬,21年利潤總計-80萬,請問第三季度應(yīng)交多少所得稅
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
第二季度計提多少?第三季度多少?
你這個是累計金額金額嗎?怎么第一季度50,第二季度25?
虧損了25萬所以第二季度累計25萬了
那第二季度不用計提的
第三季度40萬。有利潤15萬,
你不是都第一度都預(yù)繳50萬了嗎?就不用繳納了