您好,未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
老師,我現(xiàn)在是應(yīng)該根據(jù)一月份的開票金額,計(jì)算出增值稅,再用應(yīng)交增值稅金額算出附加稅的金額,然后計(jì)提是嗎?
增值稅的附加稅是增值稅的衍生稅,根據(jù)要交的增值稅來(lái)計(jì)提,那未交增值稅每個(gè)月的金額是怎么確認(rèn)的,這個(gè)金額確認(rèn)的什么金額要計(jì)提附加稅
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)應(yīng)附加稅是根據(jù)扣除前的增值稅計(jì)提還是扣除后實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提,繳納加計(jì)扣除的增值稅扣除的金額是計(jì)入什么科目
地方教育附加教育附加城市維護(hù)建設(shè)稅。這幾樣稅金附加是不是每個(gè)月都要計(jì)提?是根據(jù)應(yīng)交增值稅額的12%計(jì)提嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要在里面計(jì)算不,如果在,怎么計(jì)算
您好,需要再里面計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)%2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
然后附加稅再根據(jù)這個(gè)金額確定,是吧
您好,是的,附加稅再根據(jù)這個(gè)金額確定,