你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎?
老師好!請問季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅率是按25%還是按小微企業(yè)減免申報(bào)
老師好,小微企業(yè),企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候,不超過100萬的營業(yè)收入,按照5%還是25繳稅? 如果按照5%,是不是需要填減免稅明細(xì)表直接抵免?
老師,請問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)是按25個(gè)點(diǎn)申報(bào)還是按減免后的5個(gè)點(diǎn)申報(bào)
小微企業(yè)第三季度企業(yè)盈利20萬,先按25%預(yù)繳企業(yè)所得稅,第四季度還是沒有成本票沖這20萬,那第四季度還得再一次按25%預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
老師好,現(xiàn)在小微企業(yè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率是減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,年度匯算清繳的時(shí)候減按12.5%,按20%稅率計(jì)算企稅嗎?因?yàn)橛涃~系統(tǒng)里是按照減按12.5%,按20%稅率計(jì)提的所得稅,電子稅務(wù)局里自動(dòng)生成的所得稅金額是按照減按25%、20%稅率生成的預(yù)繳稅款金額
自己進(jìn)的小雞崽子然后養(yǎng)大往外賣是免稅的嗎
請問老師當(dāng)年沒有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
員工收據(jù)報(bào)銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個(gè)體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,只能取得1個(gè)點(diǎn)的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個(gè)人所得稅申報(bào)可以換一臺電腦申報(bào)嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
小微企業(yè)的條件是年銷售額不超5000萬,從業(yè)人數(shù)不超300,年利潤總額不超300萬是嗎?那只有后面那個(gè)條件不符合
你好,小微企業(yè)的條件是年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 有一個(gè)不符合就不屬于,就是按25%的稅率申報(bào)企業(yè)所得稅的
年度應(yīng)納稅所得額是指年度稅前利潤嗎
你好,年度應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減