您好 請問單位銷售額多少
老師你好,請問下電子有限公司的增值稅稅負(fù)率怎么算,如果控制在2%的稅負(fù)率,本月含稅銷售額為14萬,那應(yīng)該交多少稅款呢
請問,如果我們公司銷項稅金是223014.73,進(jìn)項稅金是199635.12,如果將稅負(fù)率控制在1.2%,那么這個月我們應(yīng)該交多少增值稅?
老師我們公司這個月進(jìn)項稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點的稅 我還要開多少6個點的進(jìn)項票進(jìn)來 怎么算老師
老師你好,我們公司這個月銷項稅50萬,進(jìn)項稅60萬,如果是銷項稅60,進(jìn)項稅50萬,平時月份,我們結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金時直接就是,借,應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸,應(yīng)交稅費—未交增值稅,所以現(xiàn)在銷項稅小于進(jìn)項稅,那我應(yīng)該做憑證啊?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進(jìn)項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師,公司團(tuán)建,對方開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容?
老師,一勞務(wù)工之前跟我們公司簽的勞務(wù)合同,現(xiàn)在他想換一種方式,叫一家勞務(wù)公司跟我們公司簽合同(這個應(yīng)該要簽什么合同),然后這家公司開什么發(fā)票給我們呢?幾個點的稅
您好,老師,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額核定扣除的政策還有嗎?
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費進(jìn)項稅單位可以進(jìn)項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
根據(jù)稅金你不是可以反算出來么
不可以啊 稅負(fù)率是根據(jù)銷售額來的 您稅負(fù)率固定了 不固定銷售額我沒法計算 增值稅稅負(fù)率=實際繳納增值稅/不含稅銷售額 您也沒有告訴我稅率
我告訴你了銷項稅額,你可以反算出來不含稅銷售金額和含稅銷售金額啊,稅率13%
您前面沒有告訴稅率 銷售額=223014.73/0.13=1715497.92 稅負(fù)率1.2% 需要繳納增值稅=1715497.92*0.012=20585.98