同學(xué)你好,是分段計(jì)算的;分段100萬按0.05算,17萬按0.1算企業(yè)所得稅
老師我們是小微企業(yè),凈利潤(rùn)117萬的話,是分段100萬按0.05算,17萬按0.1算企業(yè)所得稅,還是全部117萬按0.1算所得稅呀?
老師你好,企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總和是240萬,符合小微企業(yè),那么企業(yè)所得稅是不是這樣算100*0.025+(240-100)*0.1=16.5萬
我們公司21年收入總額是1440萬,成本是1090萬,利潤(rùn)總額是117萬,匯算清繳按多少的稅率交企業(yè)所得稅呢?還是小微企業(yè)嗎?
老師企業(yè)所得稅計(jì)算的話應(yīng)納稅所得額超過一百萬部分按5%不超過一百萬的部分2.5% 還是超過了一百萬全額按5%征稅 我們是小微企業(yè)
老師你好,現(xiàn)在查賬查到21年要補(bǔ)企業(yè)所得稅117萬,請(qǐng)問這個(gè)117萬是按2.5%的稅率來交呢還是按100萬的乘2.5%,17萬就乘20%來算出應(yīng)納稅款呢?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
公司從股份制變?yōu)橛邢挢?zé)任制,注冊(cè)資本減少,企業(yè)是虧損的,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照有道路運(yùn)輸服務(wù),沒有運(yùn)輸服務(wù)許可證,可以開物流發(fā)票嗎
老師好,立項(xiàng)報(bào)告是研發(fā)的項(xiàng)目啟動(dòng)前技術(shù)部門寫的報(bào)告嗎?立項(xiàng)報(bào)告的參與人員必須與實(shí)際完全一致嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
老師,老板修車發(fā)票抬頭是車牌號(hào),可以入公司的賬嗎
老師,收到國(guó)外公司贈(zèng)送的貨物,作為展示樣品,怎么入賬呢?會(huì)計(jì)分類是什么?
財(cái)務(wù)年度報(bào)表中應(yīng)收賬款為負(fù)可以不調(diào)嗎
老師您好,稅務(wù)師報(bào)名窗口,謝謝
個(gè)體戶可以用“經(jīng)營(yíng)者”個(gè)人的銀行卡收貨款對(duì)吧?