你們企業(yè)本身是小微企嗎
我們是分公司 不可以亨小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,分司利潤總額50萬按多少的企業(yè)所得稅率計算?
我們公司21年收入總額是1440萬,成本是1090萬,利潤總額是117萬,匯算清繳按多少的稅率交企業(yè)所得稅呢?還是小微企業(yè)嗎?
公司為小型微利企業(yè),2021年收入1000萬,利潤400萬,參照企業(yè)所得稅行業(yè)稅負(fù),1、該公司利潤總額多少比較合適,2、應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?(企業(yè)所得稅負(fù)1%)
匯算清繳的利潤總額比如是290萬,小微企業(yè)所得稅稅率是5%,匯算清繳再調(diào)增100萬,利潤總額超過300萬了,這時候稅率按照5%還是25%
我公司是一般納稅人,小微企業(yè),2023年利潤總額為426萬,企業(yè)所得稅匯算清繳時要交多少稅?
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
是一般納稅人
我現(xiàn)在匯算一下,電腦上顯示按25%交企業(yè)所得稅
這個是不是減免的明細(xì)表里面有填寫?
以前都是按2.5%預(yù)交的所得稅
減免稅的明細(xì)表,你是不是沒有填寫?
有填寫呀,調(diào)增,調(diào)減后應(yīng)納稅所得額是148萬
不是納稅調(diào)整,是一張減免稅的優(yōu)惠明細(xì)表。
現(xiàn)在的稅率應(yīng)該是多少年?
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額低于100萬 稅率是2.5%? 100-300萬是5% ?這個是最新的
是的,過來了
你說的這個是什么意思?
減免稅報表點出來了。
可以,能減免的能帶出來就行。
謝謝老板
謝謝老師
過去幫忙給個五星好評,謝謝。
老師,這個金額是怎么算的呢?減免稅額
1248804.76*25%-1000000*2.5%-248804.76*10這個是減免的企業(yè)所得稅
100-300要沒按5%呀
這個從今年1月份才開始呢。