你好,是分段計(jì)稅的哈
老師好, 我公司是小微企業(yè),而且年應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以下。 現(xiàn)在所得稅預(yù)繳稅負(fù)是2.5%,明年做匯算清繳也可以按2.5%對(duì)吧? 現(xiàn)在我想考慮通過年末發(fā)年終獎(jiǎng)節(jié)稅,請(qǐng)問,如果年終獎(jiǎng)個(gè)稅稅率到3%是不是不劃算了,起不到節(jié)稅作用???因?yàn)楸绕髽I(yè)所得稅還高了呢,我這樣理解對(duì)嗎?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司現(xiàn)在收入187W,成本費(fèi)用只有33W,以前年度虧損20W沒其他扣除,這一年應(yīng)納稅所得額就是187-33-20=134W是不,如果按這個(gè)的話小微企業(yè)交的所得稅是134*0.1還是134*0.05,只有應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)才是按0.025交所得稅哇,我是不是只有增加134-100=34W的成本票才可以按2.5%交企業(yè)所得稅
老師好,請(qǐng)問, 小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn),實(shí)際稅負(fù)率是多少???以前的政策是按12.5%減計(jì)收入,并按20%稅率,實(shí)際稅負(fù)是2.5% 。 但是這個(gè)在12月31日就到期了。請(qǐng)問2023年不超過100萬(wàn)的按什么優(yōu)惠政策納稅?
老師你好,2022年 企業(yè)所得稅小微企業(yè),應(yīng)納所得稅額小于100萬(wàn),按照2.5%算,2023年不減半了,稅率按5%,那請(qǐng)問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,企業(yè)所得稅是按2.5%還是5%呢
你好,老師,我這邊企業(yè)所得稅一直都沒太算明白,假如已知去年利潤(rùn)是56萬(wàn)交了3000的稅按照去年百分之2.5的稅率,怎么推算出來成本呢,希望老師能講的明白一些,知道利潤(rùn)=收入-成本-費(fèi)用這個(gè)公式,但是倒推怎么得知成本一直沒明白,是乘法還是除法,誰(shuí)除以誰(shuí)或者誰(shuí)乘誰(shuí)。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
現(xiàn)在是查賬查到也是按分段計(jì)稅的是嗎?25000元+34000元=59000元。補(bǔ)稅是嗎?
超過100萬(wàn)部分應(yīng)該是10%的哈
是21年的哦,老師。那現(xiàn)在應(yīng)交稅額是:42000元,對(duì)嗎?
21年是這個(gè):對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。