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Q

一、某公司2018年5月需要開具1千萬元增值稅專用發(fā)票,但供貨方進(jìn)項(xiàng)票要在2018年7月才能開具,公司該如何合理避稅? 二、A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,B,C企業(yè)是一般納稅人,2019年1月B企業(yè)從A企業(yè)購買了100萬(價稅合計)的產(chǎn)品,再以110萬(價稅合計)銷售給C企業(yè),B企業(yè)是盈利還是虧損了,金額是多少?

2020-09-28 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-29 08:26

同學(xué)你好 這個的話沒有辦法規(guī)避增值稅,庫存可以暫估,進(jìn)項(xiàng)稅不能 2.110-100=10 盈利了

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快賬用戶3538 追問 2020-09-29 08:33

第二題不需要考慮附加稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-29 08:49

考慮附加稅就還要考慮所得稅 小規(guī)模給你開的進(jìn)項(xiàng)稅率是多少

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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