你從什么時(shí)候開始建賬的就什么時(shí)候啟用,一般是會(huì)計(jì)裝訂
老師:剛來(lái)轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位?,F(xiàn)沒財(cái)務(wù),沒出納。我來(lái)做會(huì)計(jì),這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來(lái)把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個(gè)付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
憑證啟用是從那個(gè)月開始,編號(hào)又是依據(jù)什么得來(lái)的,出納不得裝訂會(huì)計(jì)憑證嗎
計(jì) 憑證比較少,把三個(gè)月的裝訂到一起是10張,那么憑證號(hào)怎么編寫,從1編到10嗎?還是每個(gè)月各自從1號(hào)開始編?我之前幾個(gè)季度的裝訂在一本記賬憑證都是按每個(gè)月從1號(hào)開始編號(hào)沒有連續(xù)編號(hào)這個(gè)會(huì)有影響嗎???
你好,出納填的兩本賬,日清月結(jié),不是得會(huì)計(jì)填好記賬憑證了之后出納才填嗎?可是好多會(huì)計(jì)是月底填制記賬憑證的,那她們都是怎么個(gè)順序來(lái)平衡的呢?
你好老師,請(qǐng)問出納和會(huì)計(jì)的記賬憑證號(hào)怎么達(dá)到一致編號(hào)?出納是每天逐筆登記,而會(huì)計(jì)是幾天或者一個(gè)月統(tǒng)一那幾天才開始記賬做賬。這樣怎么才能達(dá)到出納和會(huì)計(jì)所編制的憑證號(hào)統(tǒng)一!
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個(gè)地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個(gè)能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購(gòu)買了一臺(tái)車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么沒體現(xiàn)出來(lái)?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬(wàn)多,然后今年第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,
公司在月度中間開業(yè),開業(yè)當(dāng)月不建賬嗎
這個(gè)看你具體建賬的時(shí)間
就是不知道什么時(shí)候建賬啊,上面圖片中的答案怎么來(lái)的
這個(gè)是從12月開始建賬的,就寫12月1日到12月31日
怎么知道是12月建賬的,還有如果是11月17號(hào)建賬,那那個(gè)起訖日期是不是從11月17號(hào)到11月31號(hào),那個(gè)日期是不是只填一個(gè)月的,還有那個(gè)編號(hào)怎么來(lái)的
你17建的章就是11月17到11月31日,憑證編號(hào)從1順延
那為什么不從11月啟用呢,憑證編號(hào)就是憑證的總頁(yè)數(shù)對(duì)嗎
具體不清楚,實(shí)操老師就是這么設(shè)計(jì)的,是的