你好,應(yīng)該是原始憑證有后不管是不是支付都可以處理,支付了要有付款憑證然后一起做賬
老師,我們公司統(tǒng)計(jì)員用金蝶做的大量的比如每個(gè)月錄入的上萬(wàn)條的生產(chǎn)領(lǐng)料單,外購(gòu)入庫(kù)單,銷(xiāo)售出庫(kù)單等原始單據(jù),月底或月初核對(duì)審核完畢后怎樣被成本會(huì)計(jì)利用做記賬憑證 這么多上萬(wàn)條的原始單據(jù),不可能財(cái)務(wù)都一一打印出來(lái)作為原始憑證吧?另外他們對(duì)應(yīng)的記賬憑證應(yīng)該也不是一一手工錄入打印的對(duì)嗎?
老師:剛來(lái)轉(zhuǎn)行一家新開(kāi)業(yè)單位?,F(xiàn)沒(méi)財(cái)務(wù),沒(méi)出納。我來(lái)做會(huì)計(jì),這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來(lái)把付款憑證寫(xiě)了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個(gè)付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
老師:新公司還沒(méi)開(kāi)業(yè),老板付款的,還要寫(xiě)付款憑證嗎?現(xiàn)沒(méi)出納,我做會(huì)計(jì)的可以寫(xiě)嗎?還是我這樣做好了記賬憑證,然后等新出納10號(hào)來(lái)再寫(xiě)?新手請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師:剛轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),進(jìn)入一家新開(kāi)的公司?,F(xiàn)在出納也招了,請(qǐng)問(wèn)公司一切的報(bào)銷(xiāo)流程怎么走?出納主要負(fù)責(zé)哪方面的工作?我原來(lái)已經(jīng)做了幾個(gè)月的內(nèi)賬記賬憑證沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)憑證,怎么樣交給出納錄資料?她主要錄哪些資料呢? 請(qǐng)?jiān)敿?xì)介紹一下謝謝!
老師:剛轉(zhuǎn)行,到一家新開(kāi)的公司。原來(lái)幾個(gè)月的賬,老板付款的,我做在其他應(yīng)付款科目。原沒(méi)出納,現(xiàn)來(lái)了出納,她要把我所有的記賬憑證做個(gè)流水賬嗎?怎么樣與我對(duì)賬呢?其他應(yīng)付款科目一共幾萬(wàn)元,全部是老板付的,做內(nèi)賬有問(wèn)題嗎?求老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
管理費(fèi)用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金匯算清繳填哪里?
老師,有攴具清洗消毒配送帳務(wù)實(shí)操課沒(méi)
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老師,這道題公允價(jià)值模式不折舊不攤銷(xiāo),為啥選B
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷(xiāo)月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷(xiāo)售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車(chē)間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
那我寫(xiě)付款憑證嗎?
你要是付款了就要寫(xiě)付款憑證了.
沒(méi)有出納,那我問(wèn)老板嗎?
還沒(méi)開(kāi)業(yè),全部是開(kāi)支報(bào)銷(xiāo),怎么做賬?不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?
你這個(gè)錢(qián)是誰(shuí)支付的
全部是老板付款啊
那你貸方應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)付款