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老師,請問下人力資源公司收到的管理費(fèi),服務(wù)費(fèi),平臺使用費(fèi)記入哪個(gè)科目?

2020-09-28 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-28 15:34

你好,借;管理費(fèi)用等科目 ——勞務(wù)管理費(fèi) 貸;銀行存款等科目

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 15:36

為什么計(jì)入管理費(fèi)用呢?這些費(fèi)用不能計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 15:43

你好,這個(gè)需要看你們公司的主營業(yè)務(wù)范圍,還要看人力資源公司提供的哪個(gè)方面的管理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)。一般情況,人力資源公司給提供發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)%2B管理費(fèi),勞務(wù)費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用科目

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 15:46

客戶付給我公司的管理費(fèi),招聘費(fèi),服務(wù)費(fèi)(我公司開具發(fā)票)計(jì)入哪個(gè)稅目呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 15:51

你好,你們公司開具發(fā)票的內(nèi)容是管理費(fèi),招聘費(fèi),服務(wù)費(fèi),如果是主營業(yè)務(wù),可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,需要交增值稅、附加稅、印花稅等

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 15:55

是主營業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)的收到的供應(yīng)商開的發(fā)票不應(yīng)該歸到主營業(yè)務(wù)成本科目嗎》

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 15:55

要不然只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:01

你好,具體是歸集到管理費(fèi)用,還是主營業(yè)務(wù)成本,需要看公司主體的經(jīng)營范圍,也看每個(gè)會計(jì)的歸集習(xí)慣,這個(gè)不是原則問題。

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 16:03

也就是說可以歸入管理費(fèi)用也可以歸入主營業(yè)務(wù)成本,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:09

你好,可以這樣理解

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 16:11

代發(fā)工資的銷項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:13

你好,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 16:15

能計(jì)入銷項(xiàng)稅額抵減科目嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:19

你好,為什么要計(jì)入銷項(xiàng)稅額抵減科目呢,有什么特殊意義嗎

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 16:20

代發(fā)工資 的稅額是不用交納的

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:26

你好,你的意思是說差額征稅嗎?如果是差額征稅,我習(xí)慣的會計(jì)分錄是: 全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額抵減 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 16:46

主營業(yè)務(wù)成本是代發(fā)工資,稅額實(shí)際上也是代發(fā)工資的,不是開票總額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-代發(fā)工資嗎?

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 16:47

我覺得不應(yīng)該做銷項(xiàng)稅額抵減,

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 16:55

假如開了一張1000000元的代發(fā)工資普通發(fā)票,未稅金額:952380.95 稅額:47619.05怎樣寫會計(jì)分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:58

你好,可以舉個(gè)例子 全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入95.24 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額4.76 確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本90.48 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額抵減4.52 貸:銀行存款92 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅0.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅0.24

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快賬用戶3926 追問 2020-09-28 17:01

差額的好理解。普通征收開了一張代發(fā)工資發(fā)票100元,分錄怎樣寫?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 17:09

你好,是差額征稅的嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-29 09:05

你好,借:銀行存款 /應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

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