你好 收到發(fā)票再紅沖 沒收到票不用紅沖暫估

這個月來的費用票可以紅沖之前暫估的原材料嗎
老師,之前原材料沒來發(fā)票我是暫估入庫,發(fā)票來了,我沖銷之前暫估,這個摘要怎么寫
老師,暫估的原材料已經(jīng)領用結轉(zhuǎn)成本了,來發(fā)票我就紅沖暫估,那原來的暫估時候的成本需要沖么
2月暫估的原材料,到.3月都沒有來發(fā)票,可以到來了發(fā)票再做暫估紅沖嗎?
老師你好,請問我之前暫估的時候直接暫估總的原材料,但領用的時候,是領了明細,現(xiàn)在來票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫,感覺之前領了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領用怎么回事,之前領用的也要沖嗎?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
可以我這個月有很多費用票,可以怎么做,以減少之前的暫估,減少企業(yè)所得稅
您好, 您收到費用票正常入賬就可以, 如果不是暫估這筆業(yè)務的,您就不用做紅沖暫估