貴司是否符合加計(jì)抵減政策呢?也就是提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項(xiàng)服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。 如果符合這個(gè)條件,那只要是可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅都是能加計(jì)抵減的,也就是說只要你這個(gè)過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可抵扣,那就能加計(jì)抵減 申報(bào)時(shí)需要填報(bào)附表四 賬務(wù)處理為次月繳納增值稅時(shí),少繳的加計(jì)抵減部分入其他收益
老師,請教一下物流行業(yè),過路費(fèi)電子發(fā)票是不是可以加計(jì)扣除,發(fā)票稅率3%,這個(gè)申報(bào)的時(shí)候怎么操作,賬務(wù)怎么處理
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
老師,您好,請教一下,我家是物流運(yùn)輸行業(yè)的,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減是10%,但是現(xiàn)在申報(bào)的和臺賬上差了一點(diǎn)兒,估計(jì)是9%左右,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候可以怎么調(diào)?。?/p>
老師,請教下,高新技術(shù)企業(yè)的加計(jì)扣除,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候填寫,那賬里面要怎么體現(xiàn)嗎?還是說這個(gè)就是財(cái)稅區(qū)別,賬里面不用再做處理,謝謝
請問老師,國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)開的增值稅電子普通發(fā)票,是可以抵扣的,但是稅務(wù)怎么操作呢。勾選的時(shí)候也不會顯示出這個(gè)電子普票
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計(jì)錄
外來人員來公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級科目以及二級明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?