是的 會(huì)計(jì)計(jì)入 營(yíng)業(yè)外支出了 所以不計(jì) 借 營(yíng)業(yè)外收入 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,這個(gè)表里面自產(chǎn)、委托加工、外購(gòu)用于贈(zèng)送,怎么會(huì)計(jì)收入那里說(shuō)不確認(rèn)?這個(gè)分錄不是借營(yíng)業(yè)外支出貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額嗎?這里面不是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是不含稅的,那小規(guī)模贈(zèng)送別人,這個(gè)分錄怎么寫(xiě),借:銷售費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不含稅,稅計(jì)入哪里
老師這個(gè)分錄是沒(méi)有收入的,我入了營(yíng)業(yè)外支出,沒(méi)有在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里顯示,那我增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)就對(duì)不上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
經(jīng)濟(jì)法里面說(shuō)的計(jì)算增值稅的銷售額,包和價(jià)外費(fèi),這個(gè)價(jià)外費(fèi),在實(shí)務(wù)里面做賬的時(shí)候是不是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)-交增值稅—銷項(xiàng)稅 直接計(jì)入成本里面? 這個(gè)和實(shí)務(wù)里面說(shuō)的單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物有什么區(qū)別
(2)自產(chǎn)或委托加工用于對(duì)外捐贈(zèng): 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (計(jì)稅價(jià)或公允價(jià)或市場(chǎng)價(jià)×增值稅稅率) 如果換成借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!