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老師,就你講的支付款項(xiàng)的時(shí)候就要攤銷,如果之前借:應(yīng)付賬款--車輛保險(xiǎn)50萬 貸:銀行存款50萬 后面拿到發(fā)票后怎么做分錄?

2020-09-27 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-27 16:11

拿到發(fā)票,放在費(fèi)用攤銷憑證后面就可以的

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快賬用戶1047 追問 2020-09-27 16:17

這個(gè)是上次的問題,是這樣做的嗎

這個(gè)是上次的問題,是這樣做的嗎
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齊紅老師 解答 2020-09-27 16:30

你付款的時(shí)候,保險(xiǎn)的收益期已經(jīng)開始了,所以要確認(rèn)費(fèi)用啊,他這個(gè)說法沒有問題啊

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快賬用戶1047 追問 2020-09-27 16:34

那現(xiàn)在怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-27 16:36

你每個(gè)月攤銷計(jì)入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款--車輛保險(xiǎn)

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拿到發(fā)票,放在費(fèi)用攤銷憑證后面就可以的
2020-09-27
你付款了,計(jì)入應(yīng)付賬款, 保險(xiǎn)費(fèi)從受益期就開始攤銷, 每個(gè)月借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款--車輛保險(xiǎn) 哪個(gè)月取得發(fā)票,發(fā)票就放在這個(gè)攤銷憑證后面就可以了
2020-09-27
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
借庫存商品100-稅 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款100, 借銀行存款貸預(yù)收賬款50
2024-08-29
你好 在買車時(shí),分錄為:借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:短期借款 還貸款,借:短期借款 貸:銀行存款 貸款還完了,短期借款借方余額也就沒了。
2021-02-05
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