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Q

老師,單位員工工傷,報社保一個金額,別的款都打款到個人了,還有個費用說是要公司付的,但單子對不上,那要怎么做賬?

2025-06-16 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-16 11:04

你好,對公司這個是計入福利費。

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快賬用戶1295 追問 2025-06-16 11:05

那沒發(fā)票可以嗎

那沒發(fā)票可以嗎
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快賬用戶1295 追問 2025-06-16 11:05

要付3539.71,這個沒發(fā)票

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快賬用戶1295 追問 2025-06-16 11:07

大概報了4429.29,審批下來有3539.71不能報銷

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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:08

你好你可以入賬只是,只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。

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快賬用戶1295 追問 2025-06-16 11:09

哦,大概是社保不認(rèn)可這筆費用,只能公司報給他

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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:10

你好,是的,就是這樣子理解。

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快賬用戶1295 追問 2025-06-16 11:10

那要寫收據(jù)嗎,還是憑這張單子就可以

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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:11

你好最好是寫,最好是寫個收據(jù)或者說明。

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你好,對公司這個是計入福利費。
2025-06-16
你好同學(xué),我建議是讓這個員工實事求是寫一個申請單,讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后附在單憑證的后面。
2023-01-05
您好,個人取得的是稅后工資,返算稅前收入,否則個稅不能稅前扣除
2021-01-20
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付出去借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2025-05-01
借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2024-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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