只是沒(méi)做借利潤(rùn)分配 貸本年利潤(rùn)這個(gè)嗎
老師好,我們公司去年10月份新開(kāi)的,直到去年年底沒(méi)什么業(yè)務(wù),就是銀行手續(xù)費(fèi)什么,建賬了但是12月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?2020年7月份才開(kāi)始有業(yè)務(wù)
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開(kāi)2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過(guò)不了賬,提示本會(huì)計(jì)期間沒(méi)有要過(guò)賬的憑證,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作才能過(guò)12月份的賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們公司2020年成立的,2020年11月12月銀行已經(jīng)有收支業(yè)務(wù),但是沒(méi)有做賬,2021年才建賬,請(qǐng)問(wèn)去年11月12月份賬務(wù)我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/p>
老師,我去年本年利潤(rùn)有18萬(wàn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),到今年4月份的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的,但我在看總賬的時(shí)候,4月份之前本年利潤(rùn)余額減去上年18萬(wàn)就得到今年利潤(rùn)了,可是4月份我把上年的18萬(wàn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配后,今年的利潤(rùn)就不知道該怎么算了,比如:本年利潤(rùn)貸方10萬(wàn),借方5萬(wàn),余額該是5萬(wàn)吧,單總賬的本年利潤(rùn)余額就是5+18=23萬(wàn),到底該怎么去算
老師好!去年9月成立的公司,9月份就開(kāi)始產(chǎn)生業(yè)務(wù)了今年1月份才核的稅,那我做賬把9月份-今年1月份的業(yè)務(wù)都做到1月份,還是從9月份開(kāi)始建賬補(bǔ)賬呢?怎么更合理呢?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶(hù)該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
是的,就是沒(méi)做這個(gè)
沒(méi)做這個(gè)年底一起補(bǔ)上就可以了
就是年底一起做個(gè)2020年的就行了對(duì)嗎
是的,今年年底一起做一個(gè)就可以了
謝謝老師!
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