同學(xué)你好 他們給你們開(kāi)票嗎
老師,你好!我們是做銀行助貸業(yè)務(wù)的,如果我們代同行收取了2個(gè)點(diǎn),要返還給同行,這個(gè)返點(diǎn)應(yīng)該要怎么操作比較合法合理?比如:100萬(wàn)業(yè)務(wù)收取4個(gè)點(diǎn)4萬(wàn)全部進(jìn)入公司對(duì)公賬戶(hù),我們收入實(shí)際只有2萬(wàn),有2個(gè)點(diǎn)2萬(wàn)是要返給同行介紹業(yè)務(wù)給我們的人。我想問(wèn)的就是這2萬(wàn)要如何合理的返給介紹人?
我們公司戰(zhàn)略調(diào)整有一部分業(yè)務(wù)需要?jiǎng)冸x出去。這部分業(yè)務(wù)需要對(duì)外成立一個(gè)新的公司。由于騰訊授權(quán)問(wèn)題,有些客戶(hù)還需要跟我們公司簽訂合同(比如收款10萬(wàn),付款6萬(wàn),利潤(rùn)4萬(wàn))。但是這個(gè)4萬(wàn)我們需要給到他們新的公司。(實(shí)際上是新公司的業(yè)務(wù),只是因?yàn)槭跈?quán)問(wèn)題)。這種代收代付在稅務(wù)上可行嗎?
老師你好!情況是這樣的,客戶(hù)**公司對(duì)公付了50000實(shí)際發(fā)生了4萬(wàn),普票已開(kāi)了5萬(wàn),現(xiàn)在合作結(jié)束,對(duì)方結(jié)余1萬(wàn),問(wèn)題對(duì)方有個(gè)中間人我們業(yè)務(wù)又是他介紹的,他現(xiàn)在不想我們對(duì)公處理,可能是想自己公飽私囊非要叫私轉(zhuǎn)給他,又不想得罪這個(gè)客戶(hù)人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,我現(xiàn)在要核算盈虧平衡點(diǎn), 1、在核算固定成本:?jiǎn)T工的基礎(chǔ)薪資,比如A是6000,但上個(gè)月只來(lái)了8天,我還是按6000來(lái)核算嗎? 2、代理商幫我們推廣課程,我們一般是周結(jié),這里是變動(dòng)成本,我是按當(dāng)月銀行實(shí)發(fā)金額還是按當(dāng)月應(yīng)付給代理商的金額來(lái)核算呢?比如7月A代理帶來(lái)20萬(wàn)的業(yè)績(jī)收入,應(yīng)返款12萬(wàn),但7月只返款了10萬(wàn),還有2萬(wàn)涉及到月 底或月初的問(wèn)題延后返的。
老師,你好,我們是財(cái)稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶(hù)在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶(hù),我司還需要給所有客戶(hù)返還一部分,留下的做為我司的收入。對(duì)于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問(wèn): 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報(bào)增值稅?是全額申報(bào)嗎?還是扣除要返給客戶(hù)部分之后的差額申報(bào)? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開(kāi)發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時(shí)我們要返一部分給客戶(hù),這部分我們可以做代收代付嗎?
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶(hù)呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶(hù)發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷(xiāo)月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
不會(huì)的,這是給個(gè)人的
那你沒(méi)有發(fā)票沒(méi)法稅前扣除的
所以我問(wèn)一下有什么更合理的方法
報(bào)個(gè)稅也可以的,不然就是要有發(fā)票
報(bào)個(gè)稅的話就會(huì)涉及到交稅的問(wèn)題了,客戶(hù)不愿意
發(fā)票也拿不出來(lái)這么多,還有更好的方法嗎?老師
沒(méi)有哦,這個(gè)真么有
因?yàn)樯婕暗降倪@類(lèi)業(yè)務(wù)會(huì)挺多的,所以有什么好的辦法嗎?那如果報(bào)個(gè)稅的話要簽勞務(wù)合同或者其他什么嗎?
報(bào)個(gè)稅按綜合所得申報(bào)就行了,這個(gè)不用交社保
綜合所得的那一項(xiàng)所得啊?,工資薪酬的話是要交社保及個(gè)稅嗎?如果是獎(jiǎng)金會(huì)涉及到個(gè)稅呢,勞務(wù)報(bào)酬的話是要開(kāi)具發(fā)票的吧?
對(duì)的,這個(gè)要交的,獎(jiǎng)金也要交的,勞務(wù)報(bào)酬要有發(fā)票
最主要是返回去給個(gè)人的,他們不太愿意配合這樣做,又如何要交很多的個(gè)稅,有什么辦法沒(méi)有?。?
這個(gè)沒(méi)有辦法的哦