銀行也就是給他個人的回扣,是這個意思吧。
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師你好!情況是這樣的,客戶**公司對公付了50000實際發(fā)生了4萬,普票已開了5萬,現(xiàn)在合作結(jié)束,對方結(jié)余1萬,問題對方有個中間人我們業(yè)務(wù)又是他介紹的,他現(xiàn)在不想我們對公處理,可能是想自己公飽私囊非要叫私轉(zhuǎn)給他,又不想得罪這個客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險嗎?
老師您好,我們是門窗廠跟四建簽了合同,然后項目是一個叫A的人掛靠了四建的,發(fā)票100萬是我們開給四建的,現(xiàn)在付款了70萬是A直接轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理個人賬戶的,然后老板查出來了這筆他們私人之間的轉(zhuǎn)款,發(fā)現(xiàn)這個經(jīng)理已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們公司賬上30萬,剩余40萬還在經(jīng)理手里,現(xiàn)在老板要求經(jīng)理把剩下的40萬轉(zhuǎn)到公司賬上。但是經(jīng)理意思是因為這個錢是轉(zhuǎn)到她自己賬戶上,她后續(xù)要還,如果所有的70萬轉(zhuǎn)公戶的話,公司要給她寫個借條,我就想問下,這樣合適不
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
這個客戶公司是這個人幫我們對接的,單據(jù)付款都是這個客戶公司,現(xiàn)在客戶公司項目結(jié)束還有余款1萬在我公司的賬戶里,這個人現(xiàn)在叫我們不要走對公處理,說給他轉(zhuǎn)私,他公司的業(yè)務(wù)他肯定是隱瞞了1萬的業(yè)務(wù)。
你好,那發(fā)票的問題呢,發(fā)票怎么開?
發(fā)票是開的是50000
發(fā)票已開,普票。
現(xiàn)金給他,現(xiàn)金支付給他,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
那我們公司和這個人可要弄一份協(xié)議,確保他以后萬一和他公司因為這個事影響到我們,畢竟是當(dāng)初轉(zhuǎn)賬走的是公對公
你好,這個是你和個人的業(yè)務(wù),不是和之前企業(yè)的業(yè)務(wù)沒有關(guān)系
不是老師,是這樣的這5萬是他介紹的這個客戶公司對公轉(zhuǎn)給我們公司的,還余一萬的結(jié)余貨款,這個人想把這一萬退給他自己個人。這樣的話不就和這個客戶企業(yè)還是有關(guān)系嗎
你好,那問你發(fā)票重不重新開,還開5萬嗎? 企業(yè)知道這個問題嗎?企業(yè)要求你們退回嗎?
問題就在這里,他估計是想把這個1萬給他自己,我們沒有和這個客戶公司對接,平時我們催款都是他和那個公司對接的,合同也是和 公司簽的
他的意思發(fā)票 不動,要把剩余1萬的款 退給他個人
那實際業(yè)務(wù)是不是5萬,如果是5萬的話,他想他應(yīng)該他的意思是你們單位給他的回扣,他自己要了去 這個就不牽扯企業(yè)了,是這個意思吧。
如果實際業(yè)務(wù)是4萬的情況下,你們應(yīng)該退給企業(yè)1萬,這種不應(yīng)該退給個人。