同學(xué)你好 以收到貨物的時(shí)間來(lái)做,是一致的
在以賬面價(jià)值為基礎(chǔ)進(jìn)行非貨幣性資產(chǎn)交換時(shí),存貨和固定資產(chǎn)間交換且不涉及補(bǔ)加的情況下會(huì)計(jì)分錄是什么呀
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬入賬時(shí)間是以付款時(shí)間為準(zhǔn)還是收到貨物時(shí)間,固定資產(chǎn)系統(tǒng)入賬時(shí)間是以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是否需要和會(huì)計(jì)賬一致。
公司購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn),款項(xiàng)分了幾筆付的,我做賬是按照付款的時(shí)間分次增加固定資產(chǎn)原值是嗎,后期相關(guān)的運(yùn)費(fèi)也是增加固定資產(chǎn)原值,那我固定資產(chǎn)卡片可以次月做嗎?固定資產(chǎn)卡片涉及到的原值是不是要和我做賬的固定資產(chǎn)價(jià)值要一致啊
建設(shè)期間購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊費(fèi)已經(jīng)計(jì)入在建工程,達(dá)到預(yù)轉(zhuǎn)固條件做竣工決算的時(shí)候移交是否需要扣減折舊費(fèi)用以?xún)糁狄平唬~面要怎么處理呢? 融資租賃租用的設(shè)備作為使用權(quán)資產(chǎn)在建設(shè)期間需要計(jì)提折舊費(fèi)嗎,處理方法和固定資產(chǎn)一樣嗎
想問(wèn)下實(shí)務(wù)中,建設(shè)房屋自用,工程款一次性結(jié)算給承包方,之前未計(jì)入在建工程,結(jié)算款入賬怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?入固定資產(chǎn)的話(huà)使用時(shí)間是按驗(yàn)收合格時(shí)間、工程完工時(shí)間、開(kāi)具發(fā)票時(shí)間、結(jié)算款項(xiàng)時(shí)間哪個(gè)來(lái)算?折舊年限怎么確定?
老師,我開(kāi)出去的票稅類(lèi)編碼不對(duì),購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶(hù)及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后的介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人在審核時(shí)需要審核哪幾個(gè)附件?
老師,如果6月增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,只用更正6月的申報(bào)表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
請(qǐng)問(wèn)老師,公司租用的員工車(chē)輛,有租車(chē)協(xié)議,可以0租金租入嗎?
以前年度的,計(jì)錯(cuò)科目不是管理費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用能直接改嗎
超市跑市場(chǎng)的業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)怎么入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲業(yè)和住宿行業(yè)可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬(wàn),股東A占股70%已實(shí)繳9萬(wàn),股東B占股30%已實(shí)繳9萬(wàn),公司有未分配利潤(rùn)14萬(wàn),現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問(wèn)股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒(méi)發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
如果沒(méi)發(fā)確定 收到貨物的時(shí)間是否就是發(fā)票的開(kāi)票時(shí)間
可以的,這樣確認(rèn)也可以的
還有個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)會(huì)計(jì)賬不是當(dāng)月入的固定資產(chǎn),而是以收到憑證付款之后才入的賬。和固定資產(chǎn)系統(tǒng)不一致是否會(huì)影響。
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事,你可以按發(fā)票入賬