同學(xué)你好 這個不應(yīng)該你們承擔(dān)他們的稅,你們承擔(dān)自己的就行了
老師,我們補(bǔ)開發(fā)票,當(dāng)時的價格是不含稅的,現(xiàn)在談的是我們不僅承擔(dān)票面的稅金1%,還要承擔(dān)對方進(jìn)貨時的稅點(diǎn)5%,老師,是都是這樣嗎?感覺怎么這么委屈?
老師,請問一下對方開13個點(diǎn)的專票,我司只要支付10%的稅點(diǎn),因?yàn)楫?dāng)時老板談的是不含稅價格,現(xiàn)在對方說開給我們1%的專票,也不收我們稅點(diǎn)了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租?,F(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當(dāng)初簽的合同并未明確是否含稅。請問未明確的情況下,一般慣例是否應(yīng)默認(rèn)含稅,也就是說出租方自己承擔(dān)稅款,應(yīng)無償給我們開票。如果要我們承擔(dān)稅點(diǎn)的話,增值稅9個點(diǎn),房產(chǎn)稅12個點(diǎn),加上附加稅總共17.75個點(diǎn)。我們承擔(dān)的這些稅點(diǎn)想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價開票,感覺又不太對,麻煩老師指教。謝謝
老師,一般納稅人,我們開1000萬銷項(xiàng)發(fā)票,客戶補(bǔ)貼含稅的8個點(diǎn)稅,然后拿進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(500萬面料發(fā)票,我自己承擔(dān)不含稅的8個點(diǎn)稅費(fèi),還有400萬是加工費(fèi)發(fā)票,稅費(fèi)全部我自己承擔(dān)),那我實(shí)際稅負(fù)是不是我這樣算
老師 不含稅金額是3037元 我們需要對方開發(fā)票 對方說開票需要加7個點(diǎn),然后稅額的稅也需要我們承擔(dān),這樣的話我們需要給他打多少錢呢?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
老師,如果我不補(bǔ)開發(fā)票,到了明年所得稅匯算時,把這部分費(fèi)用挑出來,可以嗎?
費(fèi)用一共是9萬多
可以的,這樣也行,調(diào)增就可以了
好的,老師,不開票分險大不?我這職場小白,不開票就把就有點(diǎn)擔(dān)心,
老師,我們代學(xué)生代扣代繳保險費(fèi)各60元,這個錢用不用存銀行?我想直接現(xiàn)金收了家長,直接現(xiàn)金付保險公司,這樣可以嗎?
調(diào)增就可以了,一般沒事