同學(xué)你好 這個不應(yīng)該你們承擔(dān)他們的稅,你們承擔(dān)自己的就行了
老師,我們補開發(fā)票,當(dāng)時的價格是不含稅的,現(xiàn)在談的是我們不僅承擔(dān)票面的稅金1%,還要承擔(dān)對方進貨時的稅點5%,老師,是都是這樣嗎?感覺怎么這么委屈?
老師,請問一下對方開13個點的專票,我司只要支付10%的稅點,因為當(dāng)時老板談的是不含稅價格,現(xiàn)在對方說開給我們1%的專票,也不收我們稅點了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租。現(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當(dāng)初簽的合同并未明確是否含稅。請問未明確的情況下,一般慣例是否應(yīng)默認含稅,也就是說出租方自己承擔(dān)稅款,應(yīng)無償給我們開票。如果要我們承擔(dān)稅點的話,增值稅9個點,房產(chǎn)稅12個點,加上附加稅總共17.75個點。我們承擔(dān)的這些稅點想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價開票,感覺又不太對,麻煩老師指教。謝謝
老師,一般納稅人,我們開1000萬銷項發(fā)票,客戶補貼含稅的8個點稅,然后拿進來的進項發(fā)票(500萬面料發(fā)票,我自己承擔(dān)不含稅的8個點稅費,還有400萬是加工費發(fā)票,稅費全部我自己承擔(dān)),那我實際稅負是不是我這樣算
老師 不含稅金額是3037元 我們需要對方開發(fā)票 對方說開票需要加7個點,然后稅額的稅也需要我們承擔(dān),這樣的話我們需要給他打多少錢呢?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,如果我不補開發(fā)票,到了明年所得稅匯算時,把這部分費用挑出來,可以嗎?
費用一共是9萬多
可以的,這樣也行,調(diào)增就可以了
好的,老師,不開票分險大不?我這職場小白,不開票就把就有點擔(dān)心,
老師,我們代學(xué)生代扣代繳保險費各60元,這個錢用不用存銀行?我想直接現(xiàn)金收了家長,直接現(xiàn)金付保險公司,這樣可以嗎?
調(diào)增就可以了,一般沒事