要是都是可以抵扣9%話,那這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,是不需要交增值稅
老師,您好!我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,增值稅稅率是6%,購(gòu)進(jìn)的食材例如米 、油 、蔬菜、肉(稅率是9%),那我這樣是不是就不用交增值稅了(忽略現(xiàn)在疫情餐飲免增值稅的制度)
老師,您好~我們公司是餐飲業(yè)。疫情期間餐飲業(yè)不是免稅嗎?但是我開(kāi)了有稅率的票??腿讼M(fèi)了106元。我們開(kāi)票的時(shí)候就是銷(xiāo)售額100元,稅額就是6元。我們得去窗口申報(bào)。進(jìn)行增值稅異常比對(duì)。那我申報(bào)納稅的時(shí)候,銷(xiāo)售額應(yīng)該填100元還是106元?
老師,晚上好! 我們公司是一般納稅人,做餐飲住宿行業(yè),這個(gè)月開(kāi)始在超市進(jìn)貨,超市是小規(guī)模納稅人,他們這月開(kāi)始可以全部開(kāi)免稅普通,想問(wèn)下,我們?cè)诔匈?gòu)買(mǎi)的蔬菜豬肉等食材還是需要他們開(kāi)專票才能抵扣嗎?超市給我們開(kāi)免稅普通可以抵扣不?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶,餐飲行業(yè),核定征收,每月核定9萬(wàn)元收入,按季申報(bào),假如我當(dāng)季收入24萬(wàn)元,是不是不用交增值稅及附加,如果當(dāng)季收入31萬(wàn)元,就要按3%的稅率交增值稅及附加稅。
老師,您好,現(xiàn)在有個(gè)實(shí)操的問(wèn)題想請(qǐng)教您。我現(xiàn)在從事的是農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),我們現(xiàn)在遇到一個(gè)開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題。我們想對(duì)我們銷(xiāo)售的蔬菜開(kāi)0稅率增值稅普通發(fā)票。其他肉禽類產(chǎn)品正常開(kāi)增值稅專票。不知道如果我們開(kāi)了蔬菜類的免稅發(fā)票,對(duì)其他產(chǎn)品開(kāi)專票,會(huì)不會(huì)有影響呢
一般常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購(gòu)發(fā)票(庫(kù)存來(lái)了)來(lái)了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫(xiě)?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),原來(lái)有兩個(gè)合作社,后面兩個(gè)合作社合并使用了,其中一個(gè)合作社注銷(xiāo)了,像這種情況需要把被注銷(xiāo)的那個(gè)合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個(gè)合作社的賬務(wù)上嗎,因?yàn)楹笃诙际橇硪粋€(gè)合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷(xiāo)額是填寫(xiě)我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷(xiāo)總和還是只用填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
老師,關(guān)于現(xiàn)值指數(shù),如果原始投資額不是一次性支付,有一部分在經(jīng)營(yíng)期第一期支付,計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)的方法一:未來(lái)現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值(不包含經(jīng)營(yíng)期第一期支付的原始投資額)-0時(shí)點(diǎn)支付的原始投資額現(xiàn)值-經(jīng)營(yíng)期第一期支付的原始投資額現(xiàn)值;方法二:未來(lái)現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值(包含經(jīng)營(yíng)期第一期支付的原始投資額)-0時(shí)點(diǎn)支付的原始投資額現(xiàn)值,這兩個(gè)方法是那個(gè)方法對(duì)呢