同學(xué)你好 按核定的來(lái)申報(bào)繳納 只要不超核定的金額就按核定的申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬(wàn)元,還沒(méi)有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬(wàn)元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開(kāi)了一家71000元,找到稅務(wù)說(shuō)在第四季度紅沖發(fā)票,這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來(lái)交稅,因我公司原因從10份以后我們不開(kāi)增值稅發(fā)票,我想問(wèn)下個(gè)月第三季度錢(qián)可以申請(qǐng)退款嘛。
老師您好!我有兩個(gè)個(gè)體工商戶(hù),一個(gè)是核定征收,一個(gè)是定期定額征收,核定征收我明白,定期定額征收我不懂,稅管員說(shuō)沒(méi)有自行開(kāi)專(zhuān)票,季度收入9萬(wàn)以下不用報(bào)稅,個(gè)稅和增值稅都不用報(bào),可是一季度我開(kāi)普票28萬(wàn)呢,就不用報(bào)稅和交個(gè)稅了嗎?
老師您好,對(duì)個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶(hù),核定月經(jīng)營(yíng)額在5萬(wàn)元(含)至10萬(wàn)元之間的,對(duì)超過(guò)2萬(wàn)元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅,核定征收如果核定是9萬(wàn)的話,如果季度營(yíng)業(yè)額是27萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是每個(gè)季度固定交27萬(wàn)-1.5萬(wàn)固定扣除數(shù)=25.5萬(wàn)-2萬(wàn)(免征個(gè)稅)=23.5萬(wàn)×1%=2350元。。。。還是說(shuō)不按核定的固定金額而看實(shí)際票開(kāi)多少交多少個(gè)稅
老師你好,我想咨詢(xún)一下問(wèn)題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷(xiāo)售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷(xiāo)售開(kāi)了26萬(wàn)發(fā)票,餐飲服務(wù)開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票,一共收入31.2萬(wàn),超過(guò)季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下免交增值稅,我想問(wèn)問(wèn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬(wàn)申報(bào)收入?
老師你好,我想咨詢(xún)一下問(wèn)題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷(xiāo)售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷(xiāo)售開(kāi)了26萬(wàn)發(fā)票,餐飲服務(wù)開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票,一共收入31.2萬(wàn),超過(guò)季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下免交增值稅,我想問(wèn)問(wèn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬(wàn)申報(bào)收入?
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶(hù),怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開(kāi)完,申為一般納稅人后還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),貨物名稱(chēng)怎么開(kāi)
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣(mài)給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開(kāi)具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷(xiāo)售費(fèi)用
老師請(qǐng)問(wèn)一下,你是這個(gè)意思嗎,核定的是9萬(wàn)元,假如當(dāng)月收入也是9萬(wàn)元,增值稅是按90000*0.03=2700來(lái)交嗎,但按照小規(guī)模企業(yè)不是當(dāng)月未超過(guò)10萬(wàn)是不用交稅的
這個(gè)核定征收的按核定的申報(bào)哦
老師能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎,當(dāng)月10萬(wàn),不用按10萬(wàn)來(lái)申報(bào)繳稅嗎
當(dāng)月十萬(wàn)按十萬(wàn)申報(bào)的 超出了核定的按實(shí)際的申報(bào)