1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:管理費(fèi)用一工資 管理費(fèi)用一社保(公負(fù)擔(dān)) 管理費(fèi)用公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、 支付社保、公積金 借:應(yīng)付職工薪酬一社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 貸:銀行存款 3、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:銀行存款; 其他應(yīng)收款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
老師,每月計(jì)提工資和社保,發(fā)放工資,繳納社保的分錄怎么做,個(gè)人部分走其他應(yīng)收款的那個(gè)
老師,當(dāng)月工資扣當(dāng)月的社保,那發(fā)放工資時(shí)候的其他 應(yīng)收款-員工社保 是沖減上個(gè)月繳納的其他應(yīng)收款-員工社保部分是嗎?跟本月繳納的其他應(yīng)收款-員工社保是不一樣的數(shù)字是嗎?
老師計(jì)提社保費(fèi)。繳納社保,計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提?分錄借管理費(fèi)用_社保費(fèi),單位部分。 貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。 繳納。借應(yīng)付職工社保費(fèi), 貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸銀行存款。 在計(jì)提工資。。。,,我覺得是這樣子的。,,看網(wǎng)上有的分錄社保和工資一起計(jì)提。。,都沒有這兩個(gè)分錄,那個(gè)分錄就直接支付工資了。,搞不懂。
其他應(yīng)收款—個(gè)人的工資和社保,計(jì)提發(fā)放怎么寫分錄
員工的個(gè)人社保部分和個(gè)稅是公司承擔(dān)的,那計(jì)提、繳納社保和發(fā)放工資怎么做分錄呢
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初≠利潤表凈利潤,出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤,在利潤表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了