同學(xué)你好 這個(gè)公式不用改,直接錄入期初數(shù)就行了,根據(jù)上個(gè)賬套的期末數(shù)
老師好,請(qǐng)問(wèn)金蝶財(cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表期初數(shù)據(jù)怎么錄啊?公式要怎么改?。靠刹豢梢园l(fā)個(gè)視頻給我呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下半路接賬,我該如何去取數(shù)錄入期初數(shù)據(jù)???不懂怎么操作,數(shù)據(jù)很少,不懂怎么錄入。使用軟件是金蝶賬無(wú)憂,有可以遠(yuǎn)程指導(dǎo)一下的怎么建立期初數(shù)據(jù)嘛?
老師,我們公司已經(jīng)開(kāi)了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)建賬套時(shí)的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項(xiàng)數(shù)據(jù),還要?jiǎng)e的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師,您好!我在填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)保存審核時(shí),給出了個(gè)提示內(nèi)容如下:經(jīng)系統(tǒng)審核,您填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)未滿足以下審核內(nèi)容,若您確認(rèn)填報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊“保存”按鈕即可繼續(xù)報(bào)送報(bào)表。 數(shù)據(jù)審核情況 1 shgs0029 資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表 《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(rùn)(期末余額-年初余額)+ 盈余公積(期末余額-年初余額) 小于或等于 《利潤(rùn)表》凈利潤(rùn)(本期金額),請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作呢?
老師,今天才發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì),查出發(fā)現(xiàn)是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)據(jù),利潤(rùn)表沒(méi)有取到,聯(lián)系了軟件公司,說(shuō)是利潤(rùn)表不取這個(gè)數(shù),那我按照沒(méi)取利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),可以嗎?但是這樣財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系就不對(duì),還是怎么處理合適啊
審計(jì)項(xiàng)目中,成本就是為完成一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)所耗費(fèi)的費(fèi)用之和,對(duì)嗎
老師,五月分辦理了留底底欠,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)
老師,注冊(cè)公司公司名稱帶省份的,注冊(cè)資本金有規(guī)定嗎?意思就是不能少于多少錢(qián)名稱才能到省份的?
老師我能請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題哈,就是單位銷(xiāo)售出去貨物是實(shí)際的,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票。公司三個(gè)老板又是農(nóng)產(chǎn)品,采購(gòu)是老板。他認(rèn)為沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票是財(cái)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)給他們沒(méi)關(guān)系。還有供應(yīng)商不會(huì)開(kāi)發(fā)票讓我一家一家教他們。我們實(shí)際銷(xiāo)售的沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票也可以開(kāi)哈。我按實(shí)際的來(lái)嗎,可行嗎
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的同時(shí),能不結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?因?yàn)槭杖肷蟼€(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?
行車(chē)檢查費(fèi)用,貸方是銀行存款,借房做什么好?
收到的專票比實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的專票金額多 賬務(wù)上怎么處理
您好老師,我們以往月份都沒(méi)有做收匯結(jié)匯的差異分錄,現(xiàn)在要怎么調(diào)平呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這些高鐵票可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
老師好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)怎樣增加
樸老師好,因?yàn)閾p益類(lèi)科目無(wú)余額,所以做出來(lái)的賬只有當(dāng)期的數(shù)據(jù)。
這個(gè)按照科目余額表錄入就可以了