你好,你看下它的未分配利潤是期末余額加上本年利潤的吧,如果是的話就是正確的,你很有可能是不是做了以前年度損益調(diào)整。
請教老師,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,根據(jù)這個公式是不是財務報表中的資產(chǎn)負債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤+本年累計凈利潤這個勾稽關(guān)系是嗎?
老師,三大報表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當中利潤的累計額應該等于資產(chǎn)負債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么?
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
5月匯算清繳補繳了稅,就會減少今年資產(chǎn)負債表的未分配利潤,但是今年利潤表是不體現(xiàn)這筆稅費的,如果按這樣申報報表,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系會對不上,這個要怎么處理?
老師,今天才發(fā)現(xiàn)財務報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對,查出發(fā)現(xiàn)是利潤分配未分配利潤這個數(shù)據(jù),利潤表沒有取到,這個是需要我這里做一筆什么樣的分錄嗎?麻煩給一下具體一點的分錄吧
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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沒有做,我們是小企業(yè)會計準則,用的是利潤分配未分配利潤
你好,也沒有分紅,也沒有集體盈余公積嘛。
如果是的話,你去查一下幾月份開始不一致的。
實際是在21年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計209.45,銷項稅額2.07,收入207.38,這張發(fā)票沒做,我才做了一筆借應收賬款,貸利潤分配未分配利潤
你說的那兩種情況都沒有,是23年9月份不一致的
你好,那就不影響之前的申報表。
影響之前的財務報表的。
剛才我寫錯了,不影響之前的財務報表。
現(xiàn)在申報的話,財務報表之間的勾稽關(guān)系不對,這樣申報,我怕專管員找我
一般是沒有關(guān)系的