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老師還沒(méi)有收到固定資產(chǎn)票據(jù)的時(shí)候 我 相當(dāng)于暫估入賬了 但是沒(méi)有寫進(jìn)項(xiàng)稅 那么到最后收到了 固定資產(chǎn)這個(gè)發(fā)票是否要把原來(lái)做的那一筆沖紅再按照 實(shí)際的發(fā)票上面的價(jià)稅來(lái)入賬呢 具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

2020-09-26 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-26 08:44

您好 把原來(lái)做的那一筆沖紅再按照 實(shí)際的發(fā)票上面的價(jià)稅來(lái)入賬 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款

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您好 把原來(lái)做的那一筆沖紅再按照 實(shí)際的發(fā)票上面的價(jià)稅來(lái)入賬 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2020-09-26
同學(xué),你好,首先可以在匯算前收到重新調(diào)一下,匯算的時(shí)候,不用調(diào)整 。收到發(fā)票可能 對(duì)差異直接修改以后期間的折舊,不用對(duì) 之前的再調(diào)了。
2021-01-18
您好 要換算成不含稅價(jià)來(lái)入固定資產(chǎn)掛往來(lái) 發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)稅額金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-30
暫估入庫(kù)? 借;固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?固定資產(chǎn)(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-04-15
您好 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提折舊的時(shí)候分錄怎么寫的?
2023-07-08
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