你好,可以去作廢發(fā)票,申請(qǐng)退稅。
老師你好,個(gè)體戶(hù)代開(kāi)專(zhuān)票,發(fā)票開(kāi)具成功后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,但是稅款也已經(jīng)扣了,沒(méi)有跨月,這種情況要這么退稅呢!
老師你好,個(gè)體戶(hù)代開(kāi)專(zhuān)票,發(fā)票開(kāi)具成功后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,但是稅款也已經(jīng)扣了,沒(méi)有跨月,這種情況要這么退稅呢!
老師你好,有一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),3月份填寫(xiě)個(gè)人所得稅 這個(gè)月開(kāi)票了,但是進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,費(fèi)用也沒(méi)有發(fā)票 也沒(méi)做過(guò)賬 這種情況怎么填寫(xiě)呢
老師你好,我開(kāi)了一張代開(kāi)發(fā)票,稅款已經(jīng)現(xiàn)金支付,但是發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了又去大廳作廢了,稅款退回到對(duì)公銀行了,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)做了費(fèi)用的專(zhuān)票,目前沒(méi)有抵扣,但是已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,開(kāi)多了,那這個(gè)我需要怎么做呢?
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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在電子稅務(wù)局上自己點(diǎn)作廢,然后拿上原發(fā)票到大廳去申請(qǐng)退稅嗎?
你好!是的,需要去大廳申請(qǐng)退稅
一般是留底以后月份
需要帶什么東西,需要填什么表
你好!代作廢的發(fā)票去大廳就可以
電子稅務(wù)局上不能直接申請(qǐng)退稅嗎,必須去稅務(wù)大廳嗎?
你好!網(wǎng)上作廢,退稅必須去大廳